你好! 可以的,專款專用,你的理解很對
老師好,財政撥的專項款,借:銀行存款貸:專項應付款 用于支付設備或材料款時,借:在建工程貸:專項應付款,分錄這樣做可以嗎?
老師好,我19年收到專項應付款,借:銀行存款,貸,專項應付款,使用時,借,在建工程,貸,銀行存款或者其他應收款,專項應付款一直在賬上掛著可以嗎?現在該怎么調整這個賬呢
老師,有一筆專項應付款20萬,那么采購材料時 (1)借:原材料 貸銀行存款 領用時:借:專項應付款-材料 貸:原材料 (2)借專項應付款-材料 貸:銀行存款 老師哪個做法更好一些
老師,有一筆專項應付款20萬,那么采購材料時 (1)借:原材料 貸銀行存款 領用時:借:專項應付款-材料 貸:原材料 (2)借專項應付款-材料 貸:銀行存款 老師哪個做法更好一些
老師,專項資金未收到,項目已完成, 可以這樣做分錄嗎? 借應付賬款 貸專項應付款—項目—材料費專項 收到專項資金 借銀行存款 貸應付賬款 結轉專項資金 借專項應付款 貸營業外收入
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規模,稅率是1%
23年中級經濟法和25年中級經濟法有哪些大的變化點,哪些章節可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據她的憑證做的賬,資產負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統,對方公司就只開了一筆93000的發票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產,我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續費 我支付空調費用5000,手續費9元 借:固定資產-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產生匯兌損益不,已實現和未實現的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業務收入+其他業務收入+營業外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經費,職工教育經費是應付職工薪酬為計稅依據的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
我實際工作中,都做成借,在建工程,貸,銀行存款或者其他應收款了,現在要怎么調賬呢
把思路理一下: 1. 財政撥的專項款, 借:銀行存款 貸:專項應付款
2. 用于支付設備或材料款時, 借:專項應付款 貸銀行存款
你好!你具體業務分錄是怎么做的呢
收到時,借,銀行存款,貸,專項應付款,借,專項應付款,貸,營業外收入,使用時,借,在建工程,貸,銀行存款或者其他應收款
那就做調整分錄: 借營業外收入 貸在建工程
現在財政要來驗收項目,專項應付款該怎么體現出來呢
專項應付款科目余額=貸方發生額-借方發生額=貸方余額