你好,要繳納企業(yè)所得稅的
你好老師,小規(guī)模納稅人季度未超過(guò)45w銷(xiāo)售額,銷(xiāo)售額是3w,要交的增值稅≈297元,這297元未超過(guò)不用交的費(fèi)用年底需要繳納企業(yè)所得稅嗎
你好老師,小規(guī)模公司季度存在應(yīng)交增值稅的費(fèi)用但季度未達(dá)到45w后免征增值稅的,年底計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候這個(gè)免征的增值稅費(fèi)用需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師小規(guī)模納稅人增值稅季度未滿45萬(wàn),減免的稅款在申報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí)需要繳納所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人未到起征點(diǎn)減免的達(dá)不到起征點(diǎn)的減免增值稅稅額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入后需要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳如何填報(bào)申報(bào)表?
小規(guī)模納稅人計(jì)提的增值稅,季度未達(dá)到起征點(diǎn)要交企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表可以填0嗎
按照上一年度應(yīng)納稅所得額平均額預(yù)繳。請(qǐng)問(wèn)在月度納稅申報(bào)表中填寫(xiě)應(yīng)納稅所得額的話是拿上一年度的應(yīng)納稅所得額除以12嗎
老師?你好,咨詢(xún)個(gè)問(wèn)題,小規(guī)模股東投資款需要繳納印花稅當(dāng)月不申報(bào)我季度申報(bào)可以嗎?
老師,您好!我做所得稅匯算清繳的《A105080資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)情況及納稅調(diào)整明細(xì)表》,沒(méi)有去年的憑證,但是可以看到財(cái)務(wù)軟件賬面數(shù)字,這樣我怎樣填列本年折舊和累計(jì)折舊金額呢?
A為子公司,在3月不做了,新注冊(cè)了一個(gè)分公司B,正常3月所有收入,成本歸屬分公司B,因分公司賬上額度問(wèn)題,4月發(fā)放3月工資用了A公司發(fā)放(工資主體錯(cuò)發(fā)放),會(huì)計(jì)4月申報(bào)3月所屬期工資也申報(bào)錯(cuò)誤,直接申報(bào)了3月份工資(主體對(duì)應(yīng)用A公司申報(bào)),現(xiàn)查詢(xún)申報(bào)時(shí)間有差異是因?yàn)?024年漏申報(bào)4月工資)。1、怎么來(lái)更正前期漏申報(bào)數(shù)據(jù)?(處理辦法:更正申報(bào)數(shù)據(jù))2、A公司發(fā)放了工資,人力成本怎么調(diào)回到B公司?(處理辦法:出委托,走代收代付)。3、員工社保也在A公司購(gòu)買(mǎi)?這個(gè)也是出委托掛往來(lái)嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表如果需要調(diào)整數(shù)據(jù)使得資產(chǎn)負(fù)債率不低于50%,資產(chǎn)和負(fù)債及所以有者兩個(gè)地方的科目有沒(méi)有相勾稽的關(guān)系?
在什么情況下會(huì)用到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
老師,財(cái)報(bào)沒(méi)有資產(chǎn)減值損失一欄,科目余額表有資產(chǎn)減值損失,請(qǐng)問(wèn)財(cái)報(bào)把這個(gè)數(shù)填哪里呢
2021年開(kāi)的紙質(zhì)普通發(fā)票現(xiàn)在數(shù)電發(fā)票可以紅沖嗎,需要注意什么,流程是什么,會(huì)有什么影響
老師,經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量是怎么計(jì)算的
比如我銷(xiāo)售額每個(gè)季度未超過(guò)45w,每個(gè)季度銷(xiāo)售額加起來(lái)含稅(增值稅)共10w,這10w減去成本和其他管理銷(xiāo)售費(fèi)用等的在繳納企業(yè)所得稅嗎
你好,按照利潤(rùn)照算所得稅