您好。 您應(yīng)該混淆了概念,計(jì)提工資是應(yīng)發(fā)工資,發(fā)的工資是實(shí)發(fā)工資。 應(yīng)發(fā)工資—五險(xiǎn)一金—扣款=實(shí)發(fā)工資
現(xiàn)金流量表中,一開始知道為職工代支付一部分,后期要回收的,例如,社保有個(gè)人承擔(dān)一部分。那支付社保時(shí)還要把全部金額計(jì)入為職工支付的現(xiàn)金嗎?還有就是公司替員工代墊,例如,家屬藥費(fèi),工資的個(gè)人所得稅,等等,后期金額全部向員工收回,那也是計(jì)入為職工支付的現(xiàn)金嗎?對(duì)應(yīng)收回全部或部分后又要計(jì)入現(xiàn)金流量表哪個(gè)項(xiàng)目?
老師,請(qǐng)教您下,計(jì)提工資時(shí)計(jì)入費(fèi)用類科目的金額是包含個(gè)人部分代扣的社保公積金和個(gè)稅的,以后發(fā)放時(shí)這部分代扣的錢是會(huì)收回來的,不需要企業(yè)承擔(dān),那為什么還要把這筆個(gè)人部分的金額也計(jì)入公司的費(fèi)用當(dāng)中去呢?
請(qǐng)問公司幫員工代繳的養(yǎng)老金部分, (1)在做個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表的時(shí)候, 收入額計(jì)算那邊是否需要把養(yǎng)老金的金額也包含進(jìn)去呢? (2) 在做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候, 代繳的養(yǎng)老保險(xiǎn)是不是也直接放到員工工資里面呢 謝謝
企業(yè)用其他應(yīng)付款核算代扣代繳員工個(gè)人承擔(dān)的社保公積金,企業(yè)社保屬于當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納,工資是當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放,期末的時(shí)候,其他應(yīng)付款-代扣社保公積金是個(gè)負(fù)數(shù),企業(yè)自行調(diào)整到了其他應(yīng)收款中:借其他應(yīng)收款-代扣社保公積金 正數(shù) 貸:其他應(yīng)付款—代扣社保公積金 正數(shù),是不是還應(yīng)該做一筆分錄:借:其他應(yīng)收款-代扣社保公積金 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 進(jìn)行沖減應(yīng)付職工薪酬,而這筆沖減的分錄意思是不是將員工個(gè)人承擔(dān)的社保公積金從應(yīng)付職工薪酬工資部分進(jìn)行扣減掉,因?yàn)槠髽I(yè)在期末已經(jīng)繳納了,次年的時(shí)候就不需要發(fā)放這部分了
例如:2月工資3000元,應(yīng)發(fā)工資3000元,社保企業(yè)部分500,社保個(gè)人部門200,公積金企業(yè)個(gè)人各200,遲到早退扣10元,實(shí)發(fā)工資2990元。(個(gè)人部分企業(yè)部門都是公司承擔(dān)),工資發(fā)放后因業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo),公司要收回企業(yè)為個(gè)人交的應(yīng)交的部門社保和公積金200+200=400元,老師我想請(qǐng)問一下,會(huì)計(jì)分錄 怎么做,計(jì)提工資,社保,發(fā)放工資,社保,還有社保追回
關(guān)于“成品油企業(yè)”歸類申請(qǐng)
麻煩問一下老師,簡(jiǎn)易注銷的流程有嗎
我們公司給業(yè)務(wù)員產(chǎn)品價(jià)格 8元/袋,業(yè)務(wù)員給客戶13元/袋,業(yè)務(wù)員現(xiàn)在讓我們給客戶開票,需要加多少稅,我們是一般納稅人
我公司是勞務(wù)派遣公司,涉及到的員工工資、社保和公積金,走管理費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本合適?
老師,公司是做路燈集中控制器的,我們給項(xiàng)目上提供調(diào)試安裝的服務(wù),這個(gè)開票開什么內(nèi)容?是什么服務(wù)合同?
請(qǐng)問,企業(yè)租車,月租金是多少代開發(fā)票是不需要交稅的?
老師 清問一下 匯算清繳的時(shí)候 資產(chǎn)總額如何填 括號(hào)里面說的是平均數(shù)值 可是一季度,二季度,三季度年初是一模一樣的啊? 我該年初加1季度末,年初加二季度末,年初加三季度末,年初加四季度末,然后除以8?
用什么方法能把那個(gè)應(yīng)付賬款90多萬和那個(gè)其他應(yīng)付款30多萬,能給他調(diào)下去數(shù)值
老師請(qǐng)問一下,工作中,工資是用庫存現(xiàn)金發(fā),但我發(fā)現(xiàn)在賬上的庫存現(xiàn)金不足了,這個(gè)怎么處理?有什么辦法來做分錄?
老師你好!個(gè)體戶注銷流程是什么樣的?開過票,需要交稅嗎?
這個(gè)表應(yīng)發(fā)工資合計(jì)數(shù)是153609.5,這個(gè)數(shù)還沒有扣減代扣個(gè)人部分23905.85,既然這23905.85發(fā)工資時(shí)是要扣回來的,企業(yè)不用承擔(dān)這筆費(fèi)用啊,為什么要把23905.85也計(jì)入企業(yè)的費(fèi)用中呢?
那您說一下如何做賬計(jì)提
實(shí)發(fā)工資是多少就計(jì)提多少工資 社保是計(jì)提社保, 借:管理費(fèi)用—社保/其他應(yīng)收款—社保 貸:銀行存款
您的賬務(wù)處理是不是有待改善
工資計(jì)提是 借:管理費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
請(qǐng)問還有什么可以幫您的