同學你好 沒事的 你們有打款記錄和判決書就行了
你好,我公司有個員工調崗調到另外一個公司了,另外一個公司也是我們的。,但是9月份工資是調的新公司那邊發的,社保和公積金還是在原先的公司交的,所以我就讓我這邊就讓另外一個公司把他個人需要交的公積金和社保的錢扣了下來。然后我們另外個公司把錢給我們。但是另外個公司現在沒給我們。我們應該怎么做這筆賬務。用其他應收款還是其他應付賬款來做呢
我們之前有個員工意外去世,我們和保險打官司贏了,有一筆款項到賬,但是我們是人力資源公司當時用工單位也給員工賠付了一筆款,所以我們要分一部分賠款給用工單位,但是有簽一個賠償協議,但是最后商定的賠款比合同少要緊嗎,另外做賬的話,我憑證后面需要附什么附件?
你好老師,我們是建筑行業掛靠,分項目做賬,最近項目接近尾聲,最后一筆工程款要進來,這個錢在考慮怎么從公司往外取,開進去工程票和材料票之后,這部分可以通過這些發票往外取出來,但是還剩下一部分出不來,我們有大量的個人墊資,但是個人墊資不太好利用,因為公司規定需要將墊資的回單及各種憑證都用來申請付款,我們這塊提供不了。老師有什么高見嗎?
老師,現在有一供應商業務員找我們付款,我查了他們公司的送貨賬務記錄,最開始是以送貨單公司名做入庫,后來又改為另一家公司名,但附件還是以前那就公司的送貨單。現在的問題是這個業務員說原來那家公司只有他和老板兩個人,意見不和分開了,公司也注銷了,然后注銷前的業務是誰負責的誰就去找相關公司要賬,與另外一個人無關,現在這個業務員要求付款給他或者他的公司,過來我們公司大吵,請問他需要提供什么我們才能把這筆款付給他,且沒有風險?
老師,是這樣的,我們掛靠在一家單位,簽署了掛靠協議,簽的是老板個人的名字,用這個單位的資質承接一些安保項目,姑且稱項目的對象為甲方,然后個人授權給我們的公司,我們公司又分包給下面的分包方。項目有的需要我們3個月墊資,有的是分包方把錢打給我們公司,我們公司再去支付項目工資。一般是由我們的掛靠方去開票給甲方,然后甲方再付款給我們。所以我現在不太清楚,這樣的話我做賬的時候,分包下去的有的也算是掛靠在我們公司接項目只需要收管理費就好了,這種情況要怎么處理分錄?掛靠方打錢給我們去支付工資?
可回收企業核定征收怎么做賬
你好老師,我們給客戶發貨后,沒收到貨款,客戶倒閉了,應該怎么處理呢
如果一個報關單,是cif成交方式,并且有多項產品。在出口退稅填寫免抵退稅申報明細表時候,如果計算某一項產品的fob價。
老師麻煩問一下一個員工在兩家公司拿工資,但都不超過6萬,匯算清繳的時候產生稅了,也不用補稅對吧
你好老師,企業所得稅年度申報里面有一個“107適用會計準叫或會計制度(填寫代碼)”這個一般選哪個?謝謝!
研發支出這個科目是損益類科目么,和管理費用和銷售費用并列放一起,當期間費用可以嗎
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 計提增值稅以后,利潤表里怎么不顯示?利潤沒有減少呢
請問:辦公室換門窗1萬多元做哪個費用合適
老師,公司的法人也是股東之一,實收資本為0,他現在想把公司運營起來,平時通過他自己的卡把錢轉在公帳上面,帳上就把這些錢當作向他借的,后期有收入進帳再把錢轉出去給他,當作還款,這樣操作可以不喲?
老師,享受了固定資產加速折舊328萬,每年要調增,但是,其中加速折舊的固定資產其中有兩臺賣掉,那這個凈值怎么調
好的,就是我們后面附一個判決書和打款記錄就可以了是吧
對的 這樣就可以的