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老師,是這樣的,我們掛靠在一家單位,簽署了掛靠協議,簽的是老板個人的名字,用這個單位的資質承接一些安保項目,姑且稱項目的對象為甲方,然后個人授權給我們的公司,我們公司又分包給下面的分包方。項目有的需要我們3個月墊資,有的是分包方把錢打給我們公司,我們公司再去支付項目工資。一般是由我們的掛靠方去開票給甲方,然后甲方再付款給我們。所以我現在不太清楚,這樣的話我做賬的時候,分包下去的有的也算是掛靠在我們公司接項目只需要收管理費就好了,這種情況要怎么處理分錄?掛靠方打錢給我們去支付工資?

2024-08-02 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-02 15:16

假設收到分包方款項: 借:銀行存款 貸:其他應付款 - 分包方 支付項目工資: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 收取管理費: 借:銀行存款 貸:其他業務收入 - 管理費 當掛靠方打錢給您的公司用于支付工資時: 借:銀行存款 貸:其他應付款 - 掛靠方

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快賬用戶6331 追問 2024-08-02 15:29

老師,那我們收到甲方的款項時候做什么分錄,分兩種情況,一種是我們自己的項目算主營,還有一種是被掛靠方的項目,算其他應付款嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-02 15:31

自己的項目用應付賬款 掛靠的用其他應付款

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快賬用戶6331 追問 2024-08-02 15:46

老師這個不應該是收入嗎?整個項目的收入,就是甲方打給我們的

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齊紅老師 解答 2024-08-02 15:52

這個要做收入的 你們開給被掛靠方的發票是收入

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假設收到分包方款項: 借:銀行存款 貸:其他應付款 - 分包方 支付項目工資: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 收取管理費: 借:銀行存款 貸:其他業務收入 - 管理費 當掛靠方打錢給您的公司用于支付工資時: 借:銀行存款 貸:其他應付款 - 掛靠方
2024-08-02
您好,那你現掛往來款 等后期他們給你們發票再平賬
2019-12-16
你收錢可以,但是不能開票,開票要你的被掛靠方來開的哦
2020-09-01
是這個樣子的,就你掛靠這個資方,那么資質方要幫你開票,在稅法上他開了票就會卻認為是他的收入,所以說他應該找你收取的這個費用,就是他幫你開的這個票對應收入的所有相關的數據。
2021-02-27
你好,同學。掛靠的處理,是相當于資質方從甲方拿工程,然后由資質方拿給掛靠人做。 那么相當于掛靠人要開票給資質方結賬,以成本的形式走賬出來 的。
2020-12-06
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