你好 不可以 先開信息表 專票的都要這么做
老師,我是一般納稅人,跨越語言紅沖上個(gè)月開出去的發(fā)票,是不是選擇票面上面的紅字直接開具出負(fù)數(shù)發(fā)票就行?對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證抵扣
老師,你好,我想請(qǐng)教一個(gè)事,就是我們是銷售方,然后我們上個(gè)月銷售的貨物在上個(gè)月已開具了專票,這個(gè)月產(chǎn)生了銷售退回,需要開具紅字發(fā)票,對(duì)方還沒有抵扣上個(gè)月的收到的發(fā)票,我們?nèi)绻屬?gòu)買方開具紅字信息表,選擇未抵扣的情形,將紅字發(fā)票開具出來之后,后面購(gòu)買方還是可以正常的抵扣上個(gè)月開的正數(shù)發(fā)票賽?
老師,一般納稅人開具負(fù)數(shù)發(fā)票,購(gòu)買方已抵扣已開紅字信息表給銷售方,銷售方負(fù)數(shù)發(fā)票上會(huì)顯示紅沖的藍(lán)字發(fā)票號(hào)碼嗎?用云票助手開的,對(duì)方紅字信息表上沒顯示紅沖的發(fā)票號(hào)碼,我選擇紅字信息表開出來的負(fù)數(shù)發(fā)票沒顯示藍(lán)字發(fā)票的號(hào)碼,這種發(fā)票對(duì)嗎?
開出的銷項(xiàng)票當(dāng)月可以在開票系統(tǒng)上作廢,過了當(dāng)月作廢①對(duì)方在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣了需要對(duì)方提供紅字通知單這邊負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票即可;②對(duì)方?jīng)]有在電子稅務(wù)局做認(rèn)證抵扣直接負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票,負(fù)數(shù)開具銷項(xiàng)發(fā)票是沖紅的意思嗎?
老師,開出去的發(fā)票跨月了對(duì)方未抵扣,紅沖了,是不是就直接負(fù)數(shù)沖回,憑證后附上負(fù)數(shù)發(fā)票就行了?
資本率也就是什么率?我看章程約定資產(chǎn)率達(dá)到30%就可以股東分紅?
固定資產(chǎn)大型修繕發(fā)生的結(jié)算審計(jì)費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入什么科目,雙會(huì)計(jì)分錄,部門經(jīng)濟(jì)分類放在哪個(gè)分類里面?
請(qǐng)教下,拼柜出口 各自報(bào)關(guān) 出口退稅需要對(duì)方報(bào)關(guān)單嗎?
匯算填報(bào)資產(chǎn)折舊納稅調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)原值和本年折舊,累計(jì)折舊都是填寫本年購(gòu)入金額+以前年度購(gòu)入的資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)嗎?
職工加上退休返聘人數(shù)也不滿30人,其中有幾個(gè)人是退休返聘人員,由于當(dāng)?shù)囟悇?wù)說法不統(tǒng)一,殘保金可以全員納入申報(bào)基數(shù)里嗎?因?yàn)閭€(gè)稅都是統(tǒng)一按照薪金申報(bào),如果按照減去返聘人員為基數(shù),申報(bào)時(shí)會(huì)關(guān)聯(lián)個(gè)稅數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示,反正不滿30人免征,總共才十幾個(gè)人,可以全部作為基數(shù)申報(bào)了嗎?
請(qǐng)教老師,假如我公司從某公司進(jìn)貨10000,我公司發(fā)展了一個(gè)下線A公司,A公司也從某公司進(jìn)貨10000,某公司返還給我公司1000,請(qǐng)問我公司能做返利處理嗎?如果能需要如何操作
老師,請(qǐng)問一下,內(nèi)賬的話,做固定資產(chǎn)的原值是價(jià)稅合計(jì)嗎?還是價(jià)稅分離?公司是一般納稅人。
個(gè)稅匯算清繳全年一次性獎(jiǎng)金,怎么交剩稅
老師你好,請(qǐng)問一下,老板持有3-4個(gè)公司,但是法人都不是他,是用他的家人注冊(cè)的公司,他在各個(gè)公司賬戶上都走往來款,這樣會(huì)對(duì)老板有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公司有退休的5個(gè)人,個(gè)稅我要給做離職嗎
如果對(duì)方?jīng)]抵扣認(rèn)證是需要我這邊去發(fā)票管理里面的信息表選擇紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開嗎
對(duì)的,是的是這么做的。