你好這個(gè)是不需要填寫的,這個(gè)是你預(yù)繳申報(bào)時(shí)候彌補(bǔ)虧損欄會(huì)自動(dòng)提取數(shù)據(jù),不需要你自己填寫,
老師你好,我問(wèn)一下企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)虧損明細(xì)單最后本年度那一行,當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額。嗯,如果我當(dāng)年是有盈利那么我這個(gè)應(yīng)該填的是稅后交完所得稅企業(yè)所得稅的數(shù)字,還是稅前的利潤(rùn)額?
老師你好,如果我當(dāng)年有利潤(rùn)額,并且可以彌補(bǔ)之前的虧損,那么我在企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中第11行本年度最后當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額,這個(gè)金額我應(yīng)該是填利潤(rùn)額交完企業(yè)所得稅之后的凈利潤(rùn)額嗎?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是否與未分配利潤(rùn)金額相等。我賬上年末未分配利潤(rùn)是-1025647.77,所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表結(jié)轉(zhuǎn)以后年度虧損額是1339711.79,這樣對(duì)嗎?
老師好 沒有交社保的員工,能用公戶發(fā)工資嗎?
老師,我們公司的工資,薪薪通對(duì)方公司代發(fā),我們?cè)趺醋鰰?huì)計(jì)分錄
公司租的車加油我的會(huì)計(jì)分錄這么寫可以嗎,明細(xì)科目 借:管理費(fèi)用-燃油費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸: 庫(kù)存現(xiàn)金
郭老師,如果注冊(cè)公司名稱時(shí),和其他公司字號(hào)一樣,行業(yè)不一樣,可以用嗎,要用的話需要怎么做,要提交什么說(shuō)明或公告嗎
老師您好,個(gè)人借款給我們公司,然后我們公司打款給他公司了,沒有打給他個(gè)人,請(qǐng)問(wèn)怎么平掉他的這個(gè)借款?
老師,職工參保登記-參加工作日期怎么填,例如上班時(shí)間24年7月1日,單位從2025年5月1日給繳納社保,參加工作日期是填24年7月1日還是25年5月1日呢?如果參加工作日期填24年7月1日會(huì)不會(huì)強(qiáng)制讓補(bǔ)繳25年5月之前的社保呢?
我只要董老師回答,其他老師不要回答我,只要董孝彬老師
公司支付給外部專家的勞務(wù)費(fèi),公司要交增值稅嗎?
老師,一季度有84.21的所得稅交款,整年是虧損,這80多怎么調(diào)整能不退稅?
老師,今年新開的工廠,我做的是內(nèi)賬,賣一臺(tái)機(jī)器收入10萬(wàn)現(xiàn)金,我怎么做賬?這個(gè)銷項(xiàng)稅也不交給稅務(wù)局,老板說(shuō)從2026年開始公司會(huì)做一本賬,
現(xiàn)在的問(wèn)題是我要更正一個(gè)申報(bào)表我,所以我必須要填,那么,我應(yīng)該是填交完企業(yè)所得稅以后的凈利潤(rùn)額嗎?
你要更正那個(gè),這么取數(shù),季度預(yù)繳這么取數(shù),原理這樣,你還是不會(huì)可以截圖這個(gè)企業(yè)所得稅告訴我本年累計(jì)數(shù) 利潤(rùn)總額多少,還有這個(gè)上年彌補(bǔ)虧損最后一欄多少,我告訴你填寫那個(gè)
這個(gè)本年度2020年當(dāng)年境內(nèi)所得,我應(yīng)該填稅前還是稅后的金額。
因?yàn)槲疫@個(gè)8,210,000 20歲前我還交了六十多萬(wàn)的稅,所以我覺得應(yīng)該是不是填稅后的呀。
取得就是26181842.52 和你這個(gè)利潤(rùn)總額 本年累計(jì)數(shù)比較
你這個(gè)表咋不對(duì), 這個(gè)最后一行應(yīng)該是沒有數(shù)據(jù)才對(duì)
我這個(gè)看下, 你這個(gè)20年全年彌補(bǔ)虧損之后是盈利了,
你這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)最后一行沒有數(shù)據(jù)才對(duì),
哦,那個(gè)最后應(yīng)該是沒素質(zhì),那我明白了,那前面那個(gè)當(dāng)年境內(nèi)所得應(yīng)該是稅前的對(duì)吧。
是的,彌補(bǔ)完 虧損之后主表應(yīng)納稅所得額才是稅后利潤(rùn),
實(shí)際這個(gè)沒有這么說(shuō)這個(gè)稅前稅后這個(gè),