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請問在小企業會計準則下,去年有一筆保證金計入了管理費,已經所得稅匯算清繳且財報也報了,今年應該怎樣調整,需要去稅務更改申報嗎,去年收入為0,即使不計入費用也不用交所得稅,如果今年直接借應收借管理費用負數,是不是需要多交這部分管理費用的稅,怎么處理好,謝謝

2021-07-19 16:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-19 16:14

你好這個最好是借xx 貸未分配利潤,這樣沖,之后去改下之前年報匯算清繳年報,納稅調整表扣除下面其他納稅調增這個費用

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快賬用戶8721 追問 2021-07-19 16:21

需要調整去年的年報財報嗎,還是直接調整企業所得稅納稅調整表扣除下其他納稅調增,請問假如涉及金額2000元,這個表里載賬金額,稅收金額,調增,調減怎么填寫。請問小企業會計準則也要這樣去改去年的匯算清繳嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-19 16:28

你好這個是直接去調匯算清繳表,不調財務報表,賬載金額為你管理費用,稅收金額為0 ,這個納稅調增自動生成,管理費用金額,

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齊紅老師 解答 2021-07-19 16:28

你是用的什么準則,和你這個對應的納稅調整沒有關系。主要是稅局,他不是按你這個準則來算,之前就有學員是這個上年使用小準則本年直接做管理費用,稅局還要求剔除呢,

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快賬用戶8721 追問 2021-07-19 16:32

這個可以直接計入借其他應收借管理費用負數嗎,小企業會計準則

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齊紅老師 解答 2021-07-19 16:33

這個有風險啊,你這個是按準則做 ,單獨稅局后續不認可,這個

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快賬用戶8721 追問 2021-07-19 16:44

那就是今年借其他應收賬款貸未分配利潤,去電子稅務局改所得稅匯算清繳表,請問去年假如費用整體是2000,這個記錯的費用是1500,那賬載金額是多少,稅收金額是多少,請問賬載金額是錯多少寫多少嗎,稅收金額是應該計入多少寫多少嗎,第一次報,請老師指點,還有這個會不會罰款或者處分

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齊紅老師 解答 2021-07-19 16:54

賬載金額1500稅收金額為0 ,

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快賬用戶8721 追問 2021-07-19 17:29

老師,那如果報表不改只是改納稅調整項目明細表,那等于去年的利潤還是按照有1500的費用計算的對嗎,企業所得稅年度匯算表里有個企業所得稅彌補虧損明細表,這里面2020年填寫的數據還是有1500費用的和報表一致對嗎,只是調整了稅務數據

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齊紅老師 解答 2021-07-19 17:36

你這個本年做借其他應收款,貸未分配利潤,這樣調過來了, 是的,

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快賬用戶8721 追問 2021-07-19 17:37

企業所得稅彌補虧損明細表里面2020年境內所得額自動減了1500,這個和財務報表上就不一樣了

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齊紅老師 解答 2021-07-19 17:41

不要緊,本來這個就有稅會差異,不需要處理

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快賬用戶8721 追問 2021-07-19 17:52

我們今年年初的未分配利潤填寫的是加了去年1500的費用,這個整個都對不上了

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齊紅老師 解答 2021-07-19 17:59

利潤表的凈利潤累計數=資產負債表未分配利潤的期末數-年初數 你說這個么,這個是對不上,不需要處理

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齊紅老師 解答 2021-07-19 18:00

沒有說,這個賬上未分配利潤,和彌補虧損表虧損一致啊,這個不一致

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快賬用戶8721 追問 2021-07-19 18:13

我們去年剛開的企業,賬上年初的未分配利潤為負數和當時的彌補虧損表里2020年的數據是一致的,如果調增了,那么彌補虧損表里面2020年的數據就少了1500,和現在我們錄入財務系統的年初未分配利潤數據就差了1500

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齊紅老師 解答 2021-07-19 18:17

不要緊 ,這個不一樣,不要緊

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快賬用戶8721 追問 2021-07-19 18:47

老師,那去年季度和年度的財務報表還用改嗎,已經申報

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齊紅老師 解答 2021-07-19 18:48

不需要改了,你只需要改匯算清繳的年報就可以了,這樣是改的最少的。

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快賬用戶8721 追問 2021-07-19 19:29

這個只需要修改匯算清繳里那個調整表就行是吧,老師,小微企業應稅收入不到100萬起的部分享受所得稅優惠,但是季度報稅的時候只有顯示25%,是需要選擇什么嗎,還是可以面末清繳的時候申請稅收優惠調整,這個小規模納稅人稅收優惠的數是自己計算的嗎,謝謝老師,我這是最后一次提問機會,希望老師可以多說一些,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-19 19:34

是的,這個稅局稅率2.5%, 你這個13欄,選擇小型微利優惠就可以,減免稅額=25%-2.5% 算出來填寫,不過你21年季度預繳自動生成了

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你好這個最好是借xx 貸未分配利潤,這樣沖,之后去改下之前年報匯算清繳年報,納稅調整表扣除下面其他納稅調增這個費用
2021-07-19
你好! 可以做調整分錄:借應收賬款貸未分配利潤
2021-07-19
您好,直接沖紅今年的管理費用維修費(調去年還要去更正申報,麻煩),通過調整以前年度,那么會計分錄: 借 以前年度損益調整 -1834.86 應交稅費進項稅-165.16 銀行存款2000(全在借方)。 如果通過沖紅管理費用維修費,那么會計分錄又是 借管理費用維修費-1834.86應交稅費進項稅-165.16 銀行存款2000(全在借方) 對方退錢他會把這個發票紅沖的,到時會讓咱配合申請 紅字開票信息表的。
2023-09-02
借應付職工薪酬工會經費 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬工會經費 匯算青椒職工薪酬明細表有一個工會經費賬載金額加上這筆實際金額,稅收金額里面減去這筆財務費用的,允許稅前扣除嗎?具體的是什么業務的?
2023-08-24
同學您好,直接按著你說的分錄做就行。匯算清繳還沒做。不用修改申報表。
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