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制造業(yè)企業(yè)開展研發(fā)活動中實際發(fā)生的研發(fā)費用,未形成無形資產(chǎn)計入當期損益的,在按規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,自2021年1月1日起,再按照實際發(fā)生額的100%在稅前加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,自2021年1月1日起,按照無形資產(chǎn)成本的200%在稅前攤銷。請問老師這段話怎么理解?

2021-07-17 23:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-18 03:13

你好需要計算做好了給你

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齊紅老師 解答 2021-07-18 07:01

比如我們研發(fā)無形資產(chǎn)話費150萬 其中50萬費用化,100萬資本化。本年無形資產(chǎn)攤銷10萬 那么年底匯算清繳時費用化按100扣除, 攤銷部分加計扣除100%按20扣除

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你好需要計算做好了給你
2021-07-18
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2022-05-25
您好,就是看企業(yè)所在行業(yè)
2022-10-11
這個在企業(yè)所得稅申報的時候,有研發(fā)加計扣除表,在表中填寫相關(guān)研發(fā)數(shù)據(jù),會自動核算稅收減免,這是永久性差異不需要進行賬務(wù)處理
2022-04-14
你好 比如一個科技企業(yè)研發(fā)一個項目 投入4萬? 處于費用化階段 企業(yè)所得稅匯算清繳時候 可以按8萬稅前扣除 如果后面有投入5萬 進入了資本化階段形成了無形資產(chǎn) 無形資產(chǎn)可以使用10年 一年攤銷0.5萬 匯算清繳時候 可以按1萬稅前扣除
2023-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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