你好,勞務派遣選擇了簡易計稅差額征稅?是簡易,還是差額,簡易不可以抵扣,差額征稅可以抵扣
老師,物業已勞務派遣為主可以選擇簡易計稅嗎??我們公司年銷售額超過500萬,稅務局讓必須轉一般納稅人,買的辦公用品進項可以抵扣嗎?現在是差額納稅
公司主營業務是銷售貨物,現增加了勞務派遣的業務,勞務派遣選擇了簡易計稅差額征稅,公司取得的進項發票可以抵扣嗎
在一般納稅人---A公司勞務派遣開具差額發票,這個差額征收是一般計稅還是簡易計稅、A公司收到購買進項發票(是用于生產經營用的)、可以抵扣進項嗎
老師你好,請問我公司是一般納稅人,餐飲管理公司,主要是純各食堂的勞務分包,因為進項票沒有,我可以把我公司的自己招聘人員給勞務派遣公司,讓他們幫忙派遣給各食堂,然后勞務派遣公司在開票我們。,如果勞務派遣公司可以簡易征收,可以給我們開專票嗎?這個專票可以抵扣進項票嗎?
勞務派遣差額開具發票選擇簡易計稅后差額是發放給員工的工資,勞務公司又把這項業務轉包給其他公司了差額是轉包公司發的工資?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
差額征稅不是簡易計稅嗎
差額征稅按5%嗎,這是簡易計稅吧
差額是差額他說可以抵扣進項稅額的,簡易不可以的
一般納稅人勞務派遣采用了簡易計稅才能差額征稅吧
沒有采用簡易計稅也不能差額征稅呀
一般人你可以全額征收,可以及選擇差額征收,
選擇差額征稅稅率是多少
你好,差額的稅率是5%增值稅
5%就是簡易計稅嘛?
這個不是簡易計稅,我上面已經跟你說了,這是營改增政策演變過來一種計稅方法
我印象中勞務派遣5%的稅率就是簡易計稅,難道我記錯了
你好你具體想問的問題是要確定稅率還是別的什么問題