您好,是這樣的哦,所以一般還是建議選擇查賬征收哦
老師好,我這里是個體戶,按小規模納稅人季度報稅,9月15號辦的營業執照,10月10日做的稅務登記,那是從明年的1月開始申報今年第四季度個稅生產經營所得的還是現在也要申報第三季度的呢個稅生產經營所得呢?如下2張圖。 我們主要是銷售紅酒和煙還有茶葉的,已經購買稅控盤和領電子發票要開票的,那我們是按查賬征收還是雙定征收在交稅上會有優惠些呢? 查賬征收的個人所得稅經營所得稅中,我們的成本費用是按實際的開支扣除,還是這些費用都是要有發票才能作為有效開支進行扣除呢?還有經營者的固定扣除是多少呢?像專項扣除中的子女養育金這些都是要有憑證依據的還是隨意填寫呢? 我們是小規模納稅人開專票給別人別人可以抵扣的稅款是要交的嗎?還是季度銷售額不到30萬也可以免稅呢?
老師,個體戶做核定征收,稅務局一般會根據行業,經營內容等等去核定經營銷售額,一般這個金額會不會超過月15萬,季度45萬呢,這個范圍?因為如果申請核定下來,直接就超過了這個范圍,即使我拿給季度沒開票,或者才開20萬發票,也得按核定的銷售額去計算增值稅和經營者所得就不公平
老師,我家的經營情況如下 104門市,105門市,106門市租的3個門市,老板把這3個門市打通開了一家超市,牌匾做了一個,營業執照注冊了3個地址顯示分別為長春凱旋104門市,105門市,106門市,稅務登記3個營業執照也都稅務登記了 問題1.老板就以上情況,注冊這三個個體營業執照,在稅收上會不會有什么風險? 問題2.專管員個稅給核定的是9900,那我是不是可以理解為我季度銷售收入不超過45萬不需要交增值稅,季度開票超過29700,我就需要全額交個稅呢? 問題3.實際經營中我們是個體開的超市,并不怎么開發票,也就是說我們沒有銷項,進項,也沒有費用發票,比如我季度銷售46萬,我這3個個體稅務申報我應該怎么申報,交稅需要交多少, 麻煩老師詳細指導,謝謝老師
老師:您好!名下有兩處經營所得,分別是核定征收和查賬征收的個體,所以要申報個人經營所得C表,核定征收的個體是去年9月份注冊的,10月份(第四季度)申請了核定,按道理是不需要填寫個人經營所得B表。但由于是9月份注冊,系統自動10月份申報了經營所得A表,所以現在要填寫經營所得C表系統就會提示是查賬征收,無法申報經營所得C表。咨詢過稅務機關后,稅務要求到線下柜臺申報經營所得B表,才可以申報經營所得C表,請問老師,我這家個體是核定征收的,開票金額沒有超核定金額,那這份經營所得的B表該如何填寫相關收入,成本,等數據?
老師:您好!名下有兩處經營所得,分別是核定征收和查賬征收的個體,所以要申報個人經營所得C表,核定征收的個體是去年9月份注冊的,10月份(第四季度)申請了核定,按道理是不需要填寫個人經營所得B表。但由于是9月份注冊,系統自動10月份申報了經營所得A表,所以現在要填寫經營所得C表系統就會提示是查賬征收,無法申報經營所得C表。咨詢過稅務機關后,稅務要求到線下柜臺申報經營所得B表,才可以申報經營所得C表,請問老師,我這家個體是核定征收的,開票金額沒有超核定金額,那這份經營所得的B表該如何填寫相關收入,成本,等數據?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
但是,我去國稅問,服務人員又說個體戶現在都是要實行核定征收的,說我沒有去定稅。但是既然是個體戶,一般也是小規模納稅人,經營也不大,核定的銷售額不會直接就超過月15季45吧?
不會的哦,稅務局會根據同等行業來核定的哦