同學你好 這個需要填寫的
老師,稅務要求補的未開票銷售,填報增值稅申報主表時,金額是否需要填在納稅檢查調整的銷售額欄次?
房地產企業還沒有正式開銷售發票,按預收款預繳的增值稅,每月報稅時除了填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,申報時是不是還要填寫在申報表主表第28欄①分次預繳稅額欄次?還是等到開正式發票給業主時,即有銷售額時再填寫增值稅納稅申報表(主表)第28欄?
老師你好,小微企業季度銷售額未達到30萬,專票開了5萬,在填季度增值稅申報表時,是不是把專票的金額填在主表第二欄,普票金額填在第十欄(小微企業免稅銷售額)就可以了啊?還需要填附表嗎?
因稅務稽查填寫在了“附表中的,納稅檢查調整”相關欄次 的未開票收入,補開發票后怎么申報增值稅
增值稅及附加稅費申報表中有一欄“納稅檢查調整的銷售額”是填什么金額,可以填因前期計提銷售額而在本期紅沖的金額嗎
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
老師,附表一稅務說填在未開票銷售欄,那主表由附表生成,納稅檢查調整那欄就不能填寫金額
沒有需要調整的就不用填寫