你好月末就得結(jié)轉(zhuǎn),借本年利潤貸所得稅費用。
個體戶公司生產(chǎn)經(jīng)營所得稅分錄是這樣做嗎 計提 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交個人所得稅 繳納時 借:應交稅費-應交個人所得稅 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
老師,關于 所得稅 的。 當月計提:借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅。 實際繳納時:借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。 月末結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅。 我想問問,所得稅是 先繳稅,再 月末結(jié)轉(zhuǎn) 本年利潤 嗎?
老師,請問一下個體戶的經(jīng)營所得,計提所得稅是不是,借 所得稅費用 應交稅費 應交個人所得稅 繳納。應交稅費 應交個人所得稅 貸銀行存款,公司的企業(yè)所得稅 借所得稅費用 應交稅費企業(yè)所得稅 貸方銀行存款
5做忘記計提所得稅了,6月交了所得稅,補計提所得稅是不是借所得稅費用500 ,貸應交稅費應交企業(yè)所得稅500,繳納所得稅借應交稅費應交企業(yè)所得稅500貸銀行存款**但是這個月的所得稅費用這個科目是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,借本年利潤貸所得稅費用*,然后借利潤分配貸本年利潤這樣子
老師,預繳企業(yè)所得稅沒計提,這個月補上可以嗎?計提時 借所得稅費用 貸應交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)時 借本年利潤 貸所得稅費用 繳納時 借應交稅費 貸銀行存款 這樣寫對嗎?
請問,小規(guī)模不到三十萬不交增值稅,當初收入里面的增值稅,怎么做分錄
老師你好:社保單位和個人都由單位來承擔!個人不承擔社保,賬務處理和會計分錄怎么做? 匯算清繳社保費用大于工資薪金有問題嗎?
合同,還有三流,三流是指哪些資料
員工付給工人200元勞務費,工人辭職不干了,員工報銷,沒有發(fā)票可以嗎?
企業(yè)反向開票,產(chǎn)生的稅費可以直接入營業(yè)稅金科目嗎?
老師,電子稅務局那里能查到我這一年交了多少稅嗎?
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在注冊的哪個過程區(qū)分?
老師 我有一張海關進口專用繳款書上面完稅價格是573576 但是付款的時候是付了584584 拿著繳款書我入賬的時候是待應付賬款貸方——海外573576 支付的時候 我是應付賬款借方——海外 584584 那這樣的話 我應付借款借方就是有余額11008 請問老師這借方的11008 我該怎么消掉呢
增值稅零申報,那發(fā)票也要勾選統(tǒng)計嗎
采購商品,收到贈品,沒開發(fā)票,怎么做賬