你好! 可以做分錄: 借應收賬款45萬 貸主營業務收入45萬
老師,小規模納稅人,月銷售額未超過15萬元(季度銷售額未超過45萬元)的,這個免稅政策,是結合起來看的嗎?如果季度末一次性開44萬,交稅嗎?還是區別普通發票和專票?
老師小規模納稅人一個季度未超過45萬,去稅務局代開普通發票,發票上面稅額欄是星號,我這邊要怎么做分錄?
請問老師我是小規模納稅人季度普票未超45萬代開發票上沒有顯示稅額我記賬時還用記稅嗎
我這個是小規模納稅人,上個月開了一張9萬元普通發票,請問怎么做分錄啊,12月份開的,一個季度沒有超過45萬
公司是小規模納稅人(二房東),出租寫字樓,目前在稅局代開增值稅專票(稅率5%)和普票,季度未超過45萬。 公司預計2022年第3季度超54萬。大約:每月專票10萬、普票8萬。請問是否季度超45萬后,增值稅普票上稅率和稅額仍像現在顯示的是3個星號?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
影響當期損益是啥意思呢,是讓求什么的,比如固定資產清理
什么情況下計提所得稅
老師好!我收款10萬,開票8萬,2萬是保證金,怎么做會計分錄
不用計入應交增值稅嗎
是的,不用反映增值稅了。
那會跟我增值稅申報表收入不一樣啦
也可以做分錄: 借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費…應交增值稅 然后做結轉分錄 借應交稅費…增值稅 貸營業外收入