你好,那就填在第一欄
老師:開票收入是自動的,無票收入應該填在那一欄?小規模企業季度已經超過45萬的。
我們是小規模納稅人,上季度納稅(第二季度)收入(含無票收入)超45萬,已申報繳納稅款,本季度(第三季度)未超45萬,但是補開了屬于上季度的收入的專票2萬(上季度已做了無票收并交了稅),那我們這2萬上季度已經交過稅了,現在開的專票還需要交稅嗎?
老師:請教一個問題,小規模企業,季度開具有專票,普票,收入超過45萬和收入未超過45萬,申報表都是怎么填寫的?超過45萬的,是在全部在12欄填寫嗎?還是超過部分在12欄填寫?
老師:請教一個問題,小規模企業,季度開具有專票,普票,收入超過45萬和收入未超過45萬,申報表都是怎么填寫的?
老師問一下喲,小規模納稅人開的票自動匯總到增值稅申報表的10欄免費銷售額,那么無票的收入填在哪欄呢?開票的收入加無票收入超過了45萬
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
謝謝。填上第一欄后,加上第十欄自動上傳的免稅金額,就會超過總季度45萬(達到不免稅狀態)。那么第十欄我是不管它?還是可以手動刪除后,總計收入一起填在第一欄呢?
你超過45萬就不用填10欄了,超過全額征收的
10欄是自動的,可以刪除嗎
可以自己去刪除的
好的,謝謝
這個應該怎么填呢
收入是45萬多一點
同學,2%部分去填減免附表,也是一樣填不含稅收入