所得稅收入不少于增值稅申報(bào)的收入沒有問題的
老師好,請(qǐng)問總、分公司季度匯總申報(bào)所得稅,那總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表是合并后的報(bào)表,總公司的增值稅收入就和所得稅收入不一致,這樣是正常的嗎?
老師您好,我們分公司和總公司都是北京地區(qū)的,一個(gè)朝陽一個(gè)海淀,我們分公司和總公司是分開申報(bào)增值稅的,但分公司顯示稅種沒有所得稅,就是每個(gè)季度不用申報(bào)所得稅,及財(cái)務(wù)報(bào)表。那是不是每個(gè)季度把分公司的收入和成本合并到總公司進(jìn)行申報(bào)?總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表也是合并后的報(bào)表嗎?
我們分公司和總公司都是北京地區(qū)的,獨(dú)立核算,一個(gè)朝陽一個(gè)海淀,我們分公司和總公司是分開申報(bào)增值稅的,但分公司顯示稅種沒有所得稅,就是每個(gè)季度不用申報(bào)所得稅,及財(cái)務(wù)報(bào)表。那是不是每個(gè)季度把分公司的收入和成本合并到總公司進(jìn)行申報(bào)?總公司的財(cái)務(wù)報(bào)表也是合并后的報(bào)表嗎?
老師,我們有一個(gè)總公司,和一個(gè)分公司,分公司是匯總核算的,那總公司的所得稅季度申報(bào)表要不要和分公司合并?還是說只是年度所得稅申報(bào)表才合并?
合并報(bào)表申報(bào),子公司和總公司的增值稅是單獨(dú)申報(bào)的,是否會(huì)造成總公司增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表收入不一致?
沖銷去年費(fèi)用,導(dǎo)致利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表不一致,怎么調(diào)整
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沖銷去年暫估費(fèi)用會(huì)計(jì)分錄
老師,合并報(bào)表怎么做
考高級(jí)會(huì)計(jì)難還是CPA難
匯算清繳,調(diào)增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財(cái)報(bào)做的未分配利潤一樣呢(需不需要調(diào))
分公司注銷,總公司賬上掛著其他應(yīng)收款借方余額,總公司可不可以直接沖減投資收益呢?更簡便處理呢?借:投資收益負(fù)數(shù),貸:其他應(yīng)收款-分公司。若其他應(yīng)收款貸方有余額 借:其他應(yīng)收款-分公司,貸:投資收益。還是直接通過未分配利潤這個(gè)科目呢
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
匯算填報(bào)完成提交申報(bào)時(shí)系統(tǒng)提醒收入有差異,經(jīng)過外貿(mào)經(jīng)理在電子口岸查詢核實(shí)24年出口收入確實(shí)漏給我入賬了,少確認(rèn)了60多萬的收入應(yīng)該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
老師,我們公司是去年9月新成立的公司。我這邊是2月中下旬新入職的一家公司,前任會(huì)計(jì)沒跟我面對(duì)面交接過,我不清楚她有沒有報(bào)過去年的工商年報(bào)。但是我在企查查上能搜到相關(guān)的企業(yè)信息。請(qǐng)問,能查到企業(yè)信息,就是已經(jīng)報(bào)過2024年的工商年報(bào)了嗎?
那請(qǐng)問總公司的所得稅申報(bào)表里,人數(shù)和資產(chǎn)總數(shù)是填總公司的數(shù)字還是合并后的匯總數(shù)吶?
你好是全部合并的人數(shù)
還有老師,除了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表要合并報(bào)表外,現(xiàn)金流量表也要合并報(bào)表嗎?
你好也要合并的,不讓不一致了