你好 可以這樣操作? 跨年不可以?
老師好!這個(gè)季度的企業(yè)所得稅不知道會(huì)不會(huì)有什么減免,我就按照實(shí)際利潤額乘以稅率來計(jì)提所得稅,等申報(bào)之后如果計(jì)提多了或者少了下個(gè)季度做賬時(shí)再來補(bǔ)計(jì)提可以嗎?這樣違規(guī)嗎?
老師我想問,比如7月初發(fā)6月的工資1000,6月的工資不是6月末就計(jì)提了嘛,就已經(jīng)入了費(fèi)用。7月末計(jì)提7月的工資1100。8月初報(bào)7月企業(yè)所得稅的時(shí)候,能減掉的費(fèi)用只能是發(fā)放的6月工資,而不能減掉7月計(jì)提的工資。是不是這樣的老師?那不就有差異嗎?報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候需要怎么處理嗎?
老師,我可以把六月份的工人工資多計(jì)提,7月再?zèng)_回重新計(jì)提,這樣就可以減少利潤,7月15號(hào)之前報(bào)稅就不用交企業(yè)所得稅了嗎?
老師,我想問一下,公司有個(gè)人是6月26號(hào)入職的,就上了幾天班所以這幾天的工資是累計(jì)到7月份一起算的,但是這樣一起算了之后他7月工資就超過5000了,6月份沒有給他報(bào)個(gè)稅,我報(bào)7月個(gè)稅的時(shí)候把他的入職日期寫的是6月26號(hào),這樣他就有2個(gè)月的扣除項(xiàng)目,個(gè)稅系統(tǒng)顯示就不用交稅了,可以這樣嗎,這樣就相當(dāng)于他6月份已經(jīng)入職但是沒申報(bào)個(gè)稅,是延期到7月份一起報(bào)的,可以這樣操作嗎
請(qǐng)教一個(gè)具體業(yè)務(wù)問題 2021年12月份計(jì)提了一筆所得稅3000元 2022年4月份年報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)可以彌補(bǔ)以前年度虧損 ,3000元多計(jì)提了 4月份調(diào)賬 1、沖回多計(jì)提所得稅 借:所得稅 3000 貸:以前年度損益 3000 2、調(diào)整以前年度損益 借:以前年度損益 3000 貸:利潤分配 未分配利潤 3000 4月份財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)期初數(shù)減去3000期末數(shù)加上3000 未分配利潤期初數(shù)加3000,利潤表中本年累計(jì)欄所得稅3000 這樣財(cái)務(wù)報(bào)表就平了,這樣做對(duì)嗎
你好,老師,幫我參考一下,我們公司,資方,施工方,這三方形成的是,我們方是屬于需要建一個(gè)光伏電站,建好之后,光伏發(fā)電產(chǎn)生收入,現(xiàn)在需要委托施工方來建,前期沒有資金,然后就有個(gè)資方是屬于社會(huì)資金這種,屬于融資租賃這種,我們向資方借這個(gè)錢,資方把錢直接轉(zhuǎn)給了施工方,后期是我們來每個(gè)月來還這個(gè)錢,這個(gè)賬務(wù)處理怎么做呀?
老師工商年報(bào)公示里股東及出資信息里我們股東2015年1月份注資了1000萬元。去年12月份又增加了5000萬。那我這應(yīng)該咋填呢
長期股權(quán)投資需要繳納印花稅嘛,稅率是多少?
轉(zhuǎn)讓長期股權(quán)投資是否需要繳納增值稅?
法人股東能從公司短期借款嗎?
甲方以房抵欠我方的工程款,又直接將房落到第三方個(gè)人名下,稅務(wù)上怎么處理
老師,物流部使用的托盤計(jì)入銷售費(fèi)用下面什么二級(jí)科目呢?
老師你好,公司向銀行貸款,貸款出的錢借給公司股東了,貸款產(chǎn)生的利息財(cái)務(wù)費(fèi)用能否抵扣企業(yè)所得稅?
老師,所得稅匯算起一般申報(bào)和簡易申報(bào)區(qū)別在哪里
老師你好,公司向銀行貸款,貸款出的錢借給公司股東了,貸款產(chǎn)生的利息財(cái)務(wù)費(fèi)用能否抵扣企業(yè)所得稅?
目前是做上半年的報(bào)稅,還是可以這樣的是嗎老師?這樣專管員會(huì)不會(huì)找麻煩
沒關(guān)系! 只要不跨年就ok
好的,謝謝老師
不客氣 如果幫到你 請(qǐng)打五星好評(píng)?