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老師您好,我公司購買了禮品搞活動贈送客戶,要視同銷售處理,取得的增值稅普通發票,稅率1%、還有稅率13%。我做視同銷售的時候,銷項稅是按照1%計算,還是按照3%呢。我公司是小規模

2021-07-08 12:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-08 12:58

同學你好 這個按照1%來的哦

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快賬用戶3116 追問 2021-07-08 13:00

那市工會返還的工會經費,怎么做會計分錄?借:銀行存款 貸:管理費用

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快賬用戶3116 追問 2021-07-08 13:03

之前做的是借管理費用貸應付職工薪酬-工會經費,繳納的時候是借應付職工薪酬-工會經費貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-07-08 13:13

工會是單獨核算的嗎

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快賬用戶3116 追問 2021-07-08 13:14

不是,單獨核算的

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齊紅老師 解答 2021-07-08 13:25

那就 借銀行 貸撥繳會費收入

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同學你好 這個按照1%來的哦
2021-07-08
你們公司是一般納稅人就是13%的稅率
2025-04-15
同學,你好 直接計入費用比較好
2025-01-02
贈送贈品是一項視同銷售行為,當然要計銷項稅,按當月平均或近期平均或組價,但贈品自己本身不生產就無同類產品的價格來參照,最直接的方法是按購入的價格(當它為市場價格)來計。 只能按照1%
2020-09-10
您好,標準做法是按不含稅金額做視同銷售收入,所以要取得增值稅專用發票,這樣沒有增加稅費
2021-03-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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