同學你好 一千是沒有發票嗎
純做掛靠的運輸公司,車輛都是司機出錢買的,車輛資產名義都是掛靠運輸公司的。貨主也是司機找的,自己接活,平時都是他們直接結算,與掛靠公司沒關系。如果貨主把運費收入給掛靠公司,就會成為運費收入,掛靠公司再把運費公轉私轉給掛靠的司機,這些大量支出可是司機給不了票,也不能代開,如果為司機正常繳稅,司機所得稅和增值稅不少,會虧的,這個賬怎么做,才能合規?
您好,老師,就是有個運輸票的管理費的問題,我們公司是在一個運輸平臺上來承運運費,就是比如我公司今天要運輸貨物給司機本人的運費是500元,然后平臺就要收我們29.1的管理費,當時談好了是收取5.5的利率,但是呢他們的算法不是500*5.5%而是500/0.945這樣算的管理費,開的發票金額又是529.1,我們是不是劃不來,是不是他們多收取了我們的管理費用,
我們是一般納稅人,做城市配送服務的公司,在平臺上派單,司機在平臺上接單配送貨物。我們產生費用1萬元充值在平臺上1萬元,9千元是司機的費用通過平臺支付給司機,1千元是平臺收取的服務費平臺公司直接收取了,提供平臺的公司給我們開來專用發票含稅1萬元,我該怎么做賬?這1萬,9千,1千該怎么做分錄?還有增值稅
單位買了加油卡,發給合作的司機(不是員工沒有勞動合同的)抵運費,司機的正常運費通常是在平臺結算,我們公司轉賬給平臺公司充值到平臺,平臺會開轉給司機的金額的運輸發票給我們公司。如:a司機運費是5千元,我們發了1000元油卡給這個司機,平臺就只打4000元給這個司機,平臺只開4000元發票給我們。購入油卡,發卡給司機,支付運費,我該怎么做做賬好呢?分錄怎么做呢?謝謝
老師,我們公司是一個充值油的平臺,所有客戶轉到我的銀行卡里錢,然后我公司再用公戶充值油到中石化,我在把油卡分發以上給我轉錢的客戶,另外中石化站還給我公司送積分、可以用積分換油(積分隨機送)。客戶充值2800,我給客戶3000元加油卡。這個會計分錄怎么做呀?請老師指點迷津
郭老師在么?有個問題咨詢一下
員工社保沒在自己公司,餐費不能做自己公司,稅務局給拎出來了。這個怎么處理
老師,制造部門里也設置了招待費科目,在匯算的時候要與管理費用和銷售費用里的招待費加一起做調整的吧?
老師,年度總營業成本大于年度總購進的金額會是什么原因呢?
老師 你說員工有一筆宿舍的住宿費之前我們公司已經對公付了,已經計入當期費用了,現在要在員工工資里把這筆錢扣掉,你說咋做合適呢,把之前那筆費用沖掉嗎?如果沖掉了,現在發工資了,怎么做分錄
老師,現在個稅還可以申報年終獎嗎?24年沒有申報?現在申報是不是25年才可以匯算清繳還是24年?
老師你好,這邊送的快賬軟件現在還能入三月份的賬嗎?
老師 你說員工有一筆宿舍的住宿費之前我們公司已經對公付了,已經計入當期費用了,現在要在員工工資里把這筆錢扣掉,你說咋做合適呢,把之前那筆費用沖掉嗎?老師現在的分錄怎么做
老師好,小規模納稅人,季報。實收資本增加25萬 會計分錄咋做?謝謝老師
老師,這里怎么寫合適,為使結算順利進行,請貴單位協調為盼!
這1000運費沒有發票,后期能開到1000元的油票
那就先掛往來 然后開發票的時候計入費用
我們公司只有兩臺油車,油卡每個月開票回來好幾千,可不可以?
只要是實際的就可以
購入油卡,發卡給司機,支付運費,我該怎么做分錄呢?謝謝
油卡購入事沒有發票,實際加油用了后才會開票給我們
同學你好 油卡沒有發票先掛往來 有發票的時候再計入支出里面
對了,我們油卡是發給自己有車的帶車司機哦,不是公司的車用
那也得開發票來計入成本或者費用