同學您好, 是根據第二季度可彌補的金額來算的
老師,今年第二季度季報企業所得稅是負數,之前有彌補以前年度虧損,第三季度的時候,需要交稅,那今年第二季度的虧損,會加之前的虧損,在第三季度一起彌補嗎?
老師,第二季度企業所得稅填報時有填彌補以前年度虧損,第三季度彌補以前年度虧損怎么填呢?
小微企業,第四季度報企業所得稅時,彌補以前年度虧損。可以彌補前一年、還是可以彌補前五年的虧損呀?
第一季度彌補了以前年度虧損,申報第二季度企業所得稅時,彌補以前年度虧損欄會自動帶出上期彌補金額么
第一季度彌補了以前年度虧損,申報第二季度企業所得稅時,彌補以前年度虧損欄會自動帶出上期彌補金額么?
在記賬公司一般過幾個月會給你戶
老師,麻煩給講解一下,每個選擇都不太懂。基礎班老師沒有過多展開出口退免稅方面的知識點。
研發出來的平臺,對外銷售,咋做賬
老師,被罰2萬元,以實物形式交付(實物是公司的主營業務),是這樣做賬嗎?借:主營業務成本 20000 貸:庫存商品 20000(不考慮稅費)?
老師,您好! 合作社非成員用戶 以合作社的名義在農業局報項目,然后財政把款打到合作社,合作社在把錢轉給用戶。賬務處理是?
老師我有個疑惑。不是財管的是稅法的。個稅申報的是勞務費。都已經交過稅了。不是代扣代繳了個稅直接入賬嗎?為什么交過個稅還要專家開發票過來才能入賬啊?
專科今年6月畢業滿5年,可以報考今年的中級嗎
應付賬款可以在什么情況下可以再調把數值調低?
老師,我們公司成立還沒收入,管理費用100多萬,這樣匯算報上去有沒有風險呢,之前會計移交23年做到管理費用,24年80多萬我可以做在長期待攤費用嗎
資本率也就是什么率?我看章程約定資產率達到30%就可以股東分紅?
比如我第一季度盈利30萬,彌補了以前年度虧損不用繳納企業所得稅,第二季度盈利了40萬,那我利潤總額塡寫的是40萬是吧,但是我這40萬是累計1-6月份的,如果按照40萬申報,那我第一季度彌補的30萬不是包含在里面要繳稅么?但是我第一季度彌補了,應該不用繳稅啊
您一共可以彌補多少,您1-6月份累計盈利40萬,假如一共可以彌補30萬,那您實際也就需要繳納10萬部分的所得稅
嗯呢,這個我理解,我現在就是不知道怎么塡寫第二季度的企業所得稅申報表,公司以前總共虧損100萬,我第一季度盈利30萬,彌補了虧損30萬,利潤總額塡寫的30萬,彌補以前年度虧損塡寫的30萬,第二季度累計從1-6月份利潤總額位40萬,那我第二季度利潤總額盒彌補以前年度虧損這兩個地方怎么塡寫呢
利潤總額就是40萬,彌補虧損也是40萬
在100萬以內的,利潤總額是是-多少,就彌補多少
利潤總額就是40萬,彌補虧損也是40萬
在100萬以內的,利潤總額是是多少,就彌補多少
如果以前年度虧損是32萬,第一季度我已經彌補了30萬,第二季度累計從1~6月份利潤總額是50萬,我第二季度申報表利潤總額填寫是50萬嗎?還是50-30,填寫20萬,然后彌補以前年度虧損填寫2萬,這個對嗎
還是利潤總額填寫50,彌補以前年度虧損填寫50?但是我沒有那么多虧損了,只剩下2萬的虧損,應該填寫2萬
這兩個哪個對?
您實際只可以彌補32萬,所以您2季度就彌補32萬
老師,但是我第一季度已經彌補了30萬了,第二季度是不是只能彌補2萬了,第二季度,利潤總額填寫50萬,彌補虧損2萬,這樣么!
所得稅申報表里面填的都是累計數的
所以,我填寫利潤總額是從1-6月份的累計金額50萬,第一季度雖然彌補了30萬,第二季度,我在彌補以前年度虧損那直接填寫32萬就行是么?
您好,是的,是這樣的
老師那彌補以前年度虧損,這個金額是只累計2021年彌補的金額,還是包括2020年度累計的金額呢
您需要看2020年度匯算清繳報表里面的彌補虧損表里面的可以彌補的金額
我看2016年度利潤總額是-1000,2017年度是80, 2018年度是-5200,2019年度是30000, 2020年度是-32萬,那我總共能彌補的虧損是這5年相加的金額么