你好,是開貨物名稱負數的收入發票這里
外貿出口以cif價格入賬 開票開具cif價格 保運費沖減主營業務收入 開具負數發票 這個發票的商品編碼是什么 需要保費 和運費嗎?還是直接是海運費?這個貨物或應稅勞務、服務名稱應該怎么填
老師,我想請問一下,我們是制造業出口單位,目前有筆合同,CIF價格1000美金,海運費200美金,FOB價格800美金,這個分錄我應該怎么做?你把美金看成人民幣幫我寫一下分錄吧,謝謝!我目前是開票 借方:應收--XX單位 1000 貸方:主營業務收入--1000 拿到海運費發票 借方:管理費用--海運費 200 貸方:應付賬款--XX單位 200 我朋友的分錄借方:應收--XX單位 800 貸方:主營業務收入--800 拿到海運費發票 借方:管理費用--海運費 200 貸方:應付賬款--XX單位 200
老師,我們訂單金額 800 專票,因為對方原因,對方承擔 300 元補償,但是開票金額還是開 800 元,發貨數量不變,單價不變的情況下,這個 300 元在專票上怎么開票? 你好,1,一般地,銷售貨物或提供增值稅應稅勞務而收取的違約金,應開具增值稅專用發票,并計入銷售收入; 2,提供服務性業務而收取的違約金,應開具服務業發票,并計入營業收入; 3,因資金往來而收取的違約金,應開具服務業發票,按金融保險業計征營業稅. 像第一種情況,我們應該專用發票上的名稱寫什么? 是因為對方變更合同數量,造成我們原材料損失了,相當于合同違約金吧 是因為對方變更合同數量,造成我們原材料損失了,相當于合同違約金吧?專票能開嗎? 也是在合同履行過程中發生了我們原材料的損失,可以開發票模具費?或著勞務費嗎?
屬于外貿公司,出口業務性質(免退稅),請問下張老師這種類型業務的情況應該怎么處理哦, 國外要的一批商品,,找的一家供貨商負責直接出口商品,單獨和國外結算貨款, 運費貨代這塊,我們找,我們負責在國內聯系貨代公司,我們公司代墊海運費這些貨代費用,貨代公司開普票給我們(發票是免稅的,抬頭是我們公司的名稱), 收匯運費的時候我們會多收一點,比如一筆貨代費用了100元,我們也代墊了100元,后面國外給我們支付了150元。我們應該交哪些稅金,我們這邊是做無票收入嘛,按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅
老師,我們現在是外貿企業,出口成交方式是CIF,有運保費,國外和國內的運保費都是我們承擔,有開發票,假設,美元總價5,美元運保費1,我的分錄要這么寫嗎? 借:應收賬款-某國 5*匯率 貸:主營業務收入 (5-1)*匯率 其他應付款_運保費 1*匯率
我是2025年3月份剛剛交的社保,交了三月的錢,這不是想交6月份的錢嗎?讓后登陸遼寧撫順社保網上交費,進去社保交費后,不顯示社保日常交費,網上沒法交是怎么回事
根據銷貨合同預收,恒通公司購b產品款1萬元,已存銀行
根據銷戶合同預收,恒通公司購b產品1萬元,已存銀行
老師好?補繳上年房產稅,匯算清繳怎么填寫
老師,剛稅務局打電話和我講我們公司,去年收到的一張進項住宿費發票,有問題,開發票的那家酒店出問題了,讓我們進項專出,我們會被罰嗎?
老師,請問下,我們到位19年的時候買了一批家具,但是我入帳是直接計入費用的,現在要審計24年的帳目了,需要提供固定資產明細,我要不要提供這一批家具的明細呢?我計入費用是不是錯誤的呢?
老師,我問要做股權轉讓,以前可以零元或者低價轉讓,現在稅務下發通知不可以這樣操作,要按照2014年67號文件第十三條操作,這個怎么辦,我們公司一直零申報,也沒有業務,處于虧損狀態,股權不值錢,這個怎么辦
老師,公司購買的工程造價軟件應該計入什么科目
老師,請問管理費這個金額有沒有什么規定呢,和營業收入相比的話有沒有什么比例之類的,
請問一下契稅是要做到固定資產嗎
這個不需運輸費 保險費發票么 按照原來開銷項普通發票的貨物名稱直接開負數發票是這意思嗎? 那要注明運保費嗎?
運保費金額看報關單上的數字
我的意思商品編碼填哪個
運輸費 保險費 還是商品貨物名稱
報關單上物品的額名字,不是開運費
直接開貨物名稱 那后面要注明 運保費嗎?
在備注里說明的這個
我看這個人是這么開的 貨物后面名稱加了海運費 需要嗎?
我們都是備注里說明的這個
備注怎么寫
名稱編碼還是寫貨物名稱對嗎
名稱編碼還是寫貨物名稱,沖減海運費
備注怎么注明
注明海運費嗎?
怎么寫比較合適
保運費沖減主營業務收入 寫明哪一個報關單號
保運費沖減主營業務收入 也要寫在備注里面嗎
嗯,你寫明白容易清楚
好的老師
祝你工作順利,加油