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老師,我們訂單金額 800 專票,因為對方原因,對方承擔 300 元補償,但是開票金額還是開 800 元,發(fā)貨數(shù)量不變,單價不變的情況下,這個 300 元在專票上怎么開票? 你好,1,一般地,銷售貨物或提供增值稅應稅勞務(wù)而收取的違約金,應開具增值稅專用發(fā)票,并計入銷售收入; 2,提供服務(wù)性業(yè)務(wù)而收取的違約金,應開具服務(wù)業(yè)發(fā)票,并計入營業(yè)收入; 3,因資金往來而收取的違約金,應開具服務(wù)業(yè)發(fā)票,按金融保險業(yè)計征營業(yè)稅. 像第一種情況,我們應該專用發(fā)票上的名稱寫什么? 是因為對方變更合同數(shù)量,造成我們原材料損失了,相當于合同違約金吧 是因為對方變更合同數(shù)量,造成我們原材料損失了,相當于合同違約金吧?專票能開嗎? 也是在合同履行過程中發(fā)生了我們原材料的損失,可以開發(fā)票模具費?或著勞務(wù)費嗎?

2023-08-30 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-30 14:35

同學你好 可以開發(fā)票模具費或者勞務(wù)費

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快賬用戶6816 追問 2023-08-30 14:36

好的謝謝[玫瑰]

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齊紅老師 解答 2023-08-30 14:42

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 可以開發(fā)票模具費或者勞務(wù)費
2023-08-30
同學你好 應納增值稅=50000*13%%2B2320/1.13*13%%2B68000*13%-8000*13%-140*50*13%-102000
2022-12-15
同學 你好 計算當中。
2022-09-29
當月可以抵扣進項稅額是 38000*0.13+500000*0.13+15000*0.09+10000*0.03-8000*0.13-(70000-2800)*0.13-2800*0.09=61562
2022-07-14
當月可以抵扣進項稅額是 38000*0.13+500000*0.13+15000*0.09+10000*0.03-8000*0.13-(70000-2800)*0.13-2800*0.09=61562 當月銷項稅額的計算是 800000*0.13+163000*0.4*0.13+10000*1.1*0.13=113906 應交增值稅的計算是 113906-61562=52344
2022-07-14
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