同學(xué) 公司還在籌建期嗎?
公司籌建期,辦理生產(chǎn)許可證發(fā)生的20000費(fèi)用,計(jì)入什么科目,
五環(huán)公司于今年八月底籌建,業(yè)務(wù)結(jié)束,請(qǐng)問籌建期發(fā)生的企業(yè)登記公證等費(fèi)用不應(yīng)計(jì)入什么科目a管理費(fèi)用開辦費(fèi)b管理費(fèi)用,辦公費(fèi)c財(cái)務(wù)費(fèi)用開辦費(fèi)d銷售費(fèi)用開辦費(fèi)
老師,公司成立工會(huì)在籌建期發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入什么科目呢?
籌建期裝修費(fèi)計(jì)入長期待攤費(fèi)用分3年攤銷,籌建期6個(gè)月計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),正式生產(chǎn)經(jīng)營的時(shí)候計(jì)入什么科目
企業(yè)籌建期發(fā)生的辦公費(fèi),招待費(fèi)入什么科目?
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個(gè)分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個(gè)包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對(duì)異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對(duì)方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
你這不是答非所問嗎,都說了是籌建期
同學(xué) 老師是處于謹(jǐn)慎呢。 這個(gè)要確認(rèn)了是籌建期老師才能給你正確的分錄。 《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》規(guī)定:籌建期間所發(fā)生的費(fèi)用,先在長期待攤費(fèi)用中歸集,待企業(yè)開始生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)月起一次計(jì)入開始生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)月的損益。因此籌建費(fèi)用的會(huì)計(jì)處理方法較為簡單,其核算過程是: 1.籌建期間發(fā)生費(fèi)用時(shí),直接根據(jù)有關(guān)原始憑證: 借:長期待攤費(fèi)用——籌建費(fèi) 貸:有關(guān)科目 2.開始生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)月,將歸集后的長期待攤費(fèi)用賬戶的余額一次性計(jì)入當(dāng)月?lián)p益: 借:管理費(fèi)用——籌建費(fèi)攤銷 貸:長期待攤費(fèi)用——籌建費(fèi) 如果是預(yù)付的賬款,發(fā)票沒來可以先入預(yù)付賬款。
我設(shè)3級(jí)科目設(shè)什么?服務(wù)費(fèi)?咨詢費(fèi)?
同學(xué), 這個(gè)三級(jí)科目可以設(shè)置為: 咨詢費(fèi)。