你好同學,這個是你們借:銀行存款 貸:營業外收入這樣記就好了,不開發票開收據
老師您好,請問我們企業8月發放7月某部門工資時,例如原部門工資應發數為1000元,但在發放工資時,由于員工違反公司規定,需要暫時緩發200元(可能下個月再發給他)但是社保和個稅都已經正常申報,我想知道這200元賬務處理應該怎么做。 如果按個稅20元 社保100元 做賬務處理 原本應該: 借:銷售費用-工資 1120 貸:應付職工薪酬 1120 借:應付職工薪酬1120 貸:其他應付個人社保部分100 個稅20 銀行存款1000 現在緩發的部分我應該做到什么科目,放在哪里呢?謝謝您
老師,我的問題有點長,請耐心看,我們是物業公司,注冊地是叢臺區,并在叢臺區管理了一個小區,在復興區管理了3個小區,以前稅一直在叢臺區報。復興區稅務不愿意,讓我們在復興區成立分公司,復興區這3個小區的稅在分公司復興區報。我們分公司獨立核算,扣稅的賬號直接用的總公司的。老板不讓重新開戶。分公司有收入肯定得有對應成本,我愁的慌,原來的人員該怎么弄?一共19個人,有10個人是復興區這3個小區的,都是原來跟總公司簽的合同,分公司和總公司的1月個稅都還沒有申報。老師,我說的是所謂的外賬,您懂得。老板想這樣做:這10個人的社保在總公司申報發放,工資在分公司申報。用相應繳費憑證做到分公司賬上,這樣可以嗎?不然的話,分公司還要重新開社保戶,老板嫌麻煩。
物業公司收到社區給的垃圾分類督導員工資怎么做,平時垃圾分類督導員的工資由物業公司先墊付,計入了應付職工薪酬科目 社區一次性發放下來應該怎么做,不要對社區開發票
6月份在發放工資時支付離職員工一部分出勤天數的社保錢,計算到工資內,6月份是不給他交社保的。5月份計提了工資——借:管理費用 貸:應付職工薪酬 但員工后期又要求交社保,自己承擔個人部分,員工將自己承擔部分和當時補給員工的部分社保錢退回公司。 退回的這個錢應該怎么做分錄? 借:銀行存款 貸:其他應收——社保、醫保 應付職工薪酬嗎? 那原來的那個管理費用怎么處理?
你好老師小規模納稅人物業公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運輸費專項款,由于我們只能開具收取物業費,對方也答應開物業費,但實際這筆屬于專項資金,是不是不能直接走收入,那我應該如何做賬,我需要每一步的會計分錄謝謝。 之前我們每個月都有固定人員清運垃圾所以走的是應付職工薪酬科目
老師,企業所得稅匯算清繳里職工薪酬支出及調整明細表里各類基本社會保障性繳款是?
老師,小規模制造企業開加工費普票,開票大類及稅率應該是什么和多少?謝謝
裝訂的紙質憑證一般需要在第一頁附什么表
老師您好,公司重陽慰問孤寡老人送的米面怎么做賬務處理呢
匯算清繳時,發現24年3月份收入少記了,但是交增值稅的時候,按照正常收入。現在匯算清繳提示收入和報增值稅收入不一樣,我應該怎么弄,
老師,我運輸有限公司的內賬會計,我公司23年12月份購買商住樓作為辦公室,當時買價是676030元,裝修花費683911.53元,一共1359941.53元。現在老板說要做固定資產折舊,我怎么做?老師教下。
企業第一次開票,核定票種怎么弄呢
老師,沒有使用的生產設備需要計提折舊嗎?
老師您好,我們是個體戶經營煤炭,月銷售額9萬左右,平時煤賣給一個公司,請問。我們進來的煤是個人手里進來的,沒有發票可以嗎。這怎么能查賬征收,合理合規個人手里也不能給開發票,他要是再開發票,我們就不如直接用這個人賣給公司了 我們想正規合力,他月銷售額8 ,9萬不開進來的發票入賬可以嗎直接開銷售發票
老師:去年的印花稅12月計提了,1月忘記申報交稅了,怎么處理恰當些?
我墊付垃圾分類督導員工資的時候,我是做了應付職工薪酬科目,我現在是不是要做到借:銀行存款 貸:其他應付款
你好同學,是的同學沒錯的