你好 借應(yīng)付職工薪酬 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配
你好老師,我想問一下我們2020年12月的工資做了預(yù)提,憑證,借職工薪酬工資200要,貸應(yīng)付職工薪酬200萬,一月份實際發(fā)放時,借應(yīng)付職工180萬,銀行存款180萬,這樣有20萬在上一年多計提了,多進工資了,那我怎么做憑證調(diào)整這20萬
老師,去年12月底我計提了年終獎15萬 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬 今年5月實際發(fā)放申報14萬,匯算清繳也添增了,那現(xiàn)在我要怎么做賬,發(fā)放,借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 那個差額1萬怎么處理
2021年匯算清繳,發(fā)現(xiàn)賬上的工資少記了1千,賬上只有9900元,實際發(fā)放和申報了10萬,匯算清繳時填工資薪金,賬載金額9900,實際發(fā)放10萬,稅收金額10萬,調(diào)減1000,在2022年做分錄,借未分配利潤,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬1000,貸銀行存款,那到了2022年匯算清繳的時候,我還需要調(diào)增嗎?
2021年匯算清繳時發(fā)現(xiàn)會計漏做了一個月的工資,賬上和實際發(fā)放了11萬,實際發(fā)生和申報應(yīng)該是12萬,那工資薪金的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額可以填12萬,然后在2022年的賬上補計提和發(fā)放嗎?借未分配利潤,貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款
老師,我單位職工去年借調(diào)到集團,工資由我單位發(fā)放,計提借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬等,發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬等貸銀行存款,今年集團又要把借調(diào)人員工資撥付給我們,那我們今年怎么入賬,能直接沖減今年的管理費用嗎?
老公哥注銷新公司成本財務(wù)處理
我們開的是紙質(zhì)發(fā)票,但是我去看紅字發(fā)票的時候把紅字發(fā)票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),第一季度已經(jīng)報完稅了,這種情況怎么辦
請問采購合同中,商品在最后的總價128000元,商家給優(yōu)惠了,在總價后面寫了優(yōu)惠價120000元,到時候開票也是按12萬元開票和付款,可以嗎?
老師,六稅兩費的減免政策是從什么時候開始的?2022年的政策是什么?
21年買的車,車子16萬,有8000殘值,23年底折舊結(jié)束。申報24年年報,需要把殘值折舊嗎?還是本年折舊按0
資產(chǎn)負債表資本金是看那個數(shù)據(jù)?
你好老師,另一個新公司開票,怎么把之前的客戶資料導(dǎo)入新公司
老師,圖片是金蝶k3暫估入庫的操作流程,金蝶星空云暫估入庫的操作流程是怎么樣的
老師 4月銷項大于進項 月末怎么做增值稅分錄 和留抵稅有關(guān)系嗎