同學(xué)你好 借庫(kù)存商品 借進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下今年3月份供應(yīng)商給我們開(kāi)了進(jìn)項(xiàng)票,次月我司抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額,但是現(xiàn)在由于產(chǎn)品有問(wèn)題,我們無(wú)法付款。供應(yīng)商要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)進(jìn)項(xiàng)該怎么轉(zhuǎn)出呢
請(qǐng)問(wèn)一下,10月收到增值稅專用發(fā)票,然后10月屬期已經(jīng)進(jìn)行認(rèn)證了,但是在11月的時(shí)候,供應(yīng)商把這個(gè)增值稅發(fā)票給紅沖了,那么我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的話,怎么做分錄呢?我之前是做了借費(fèi)用,借進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行!供應(yīng)商紅沖發(fā)票后沒(méi)有再給我們開(kāi)發(fā)票了!相當(dāng)于這個(gè)發(fā)票不存在了
老師 ,您好 !今年3月同一個(gè)項(xiàng)目我們給客戶開(kāi)專票, 供應(yīng)商給我們開(kāi)專票,但是這個(gè)項(xiàng)目最后沒(méi)有進(jìn)行下去,現(xiàn)在我們把開(kāi)給客戶的票已經(jīng)開(kāi)退票了(銷項(xiàng)票),供應(yīng)商也同時(shí)給我們開(kāi)了退票,由于在3月我們已經(jīng)做了認(rèn)證,現(xiàn)在做賬的話,銷項(xiàng)票和進(jìn)項(xiàng)票的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢?謝謝
我們已經(jīng)交了一年的物業(yè)費(fèi),當(dāng)時(shí)開(kāi)了專票已經(jīng)認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在退了兩個(gè)月房租,對(duì)方開(kāi)了增值稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)專用發(fā)票,我們應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒(méi)有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開(kāi)給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒(méi)付款,對(duì)方也一直沒(méi)有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
貨物運(yùn)輸電子收款憑證可以稅前扣除嗎?(上面的章是:全國(guó)統(tǒng)一電子行程單監(jiān)制貨拉拉監(jiān)制)
老師,發(fā)票認(rèn)證和發(fā)票入賬,有什么區(qū)別,是先認(rèn)證再入賬嗎
老師 電子行業(yè)將委托加工費(fèi)發(fā)票開(kāi)具成電子元器件,發(fā)票中不開(kāi)具數(shù)量只開(kāi)具金額,這種情況稅務(wù)實(shí)務(wù)中是否認(rèn)可?
企業(yè)所得稅第4季度預(yù)繳申報(bào)完成,未繳納稅款形成欠稅,請(qǐng)問(wèn)這種情況下還可以對(duì)第四季度進(jìn)行更正申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)下銑床車件刀具量大,購(gòu)買了可以用到壞,這個(gè)要怎么攤分制造費(fèi)用呢
年報(bào)的時(shí)候,先報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表還是先做匯算清繳。
老師電子普通發(fā)票機(jī)票不可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)物流公司掛靠收取管理費(fèi)怎么賬務(wù)處理?\'還有經(jīng)營(yíng)期間產(chǎn)生的油費(fèi)過(guò)路費(fèi)等能算成本嗎?怎么賬務(wù)處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務(wù)做咨詢類和設(shè)計(jì)類怎么做暫估成本分錄?
個(gè)體戶日常開(kāi)票不到兩萬(wàn),法人銷售不動(dòng)產(chǎn)代開(kāi)發(fā)票50萬(wàn),這個(gè)補(bǔ)稅是僅僅補(bǔ)不動(dòng)產(chǎn)的稅還是這個(gè)個(gè)體戶也要補(bǔ)稅
老師 進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)認(rèn)證的那部分怎么做賬呢 謝謝
就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
老師 所有退票處理就是您剛剛發(fā)的分錄全部紅字入賬 相當(dāng)于3月原分錄紅沖 那已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票 現(xiàn)在做退票 不用進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出啥的么 這塊不太明白
同學(xué)你好 紅沖的時(shí)候才進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
老師 我們現(xiàn)在是把3月開(kāi)出去的票和收到的票都紅沖 這個(gè)項(xiàng)目不做了 但是當(dāng)時(shí)收到的票已經(jīng)認(rèn)證 這個(gè)月我們給供應(yīng)商開(kāi)了紅字信息表 對(duì)方也給我們開(kāi)了退票 像這樣的話 應(yīng)該怎么做賬呢 謝謝
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖就行了