你好,這個相當于是減資了,你需要開股東大會,形成股東會決議,你在轉的
老師,您好,現在我們其他應付款掛賬欠老板200多萬,可以把這筆錢入實收資本不,做一筆借其他應付款,貸實收資本的分錄,可以不?
老師之前做的借銀行存款,貸實收資本,現在想要更正這次分錄,把實收資本轉成其他應付款,可以借實收資本,貸其他應付款嗎?
老師好,當時我把老板個人借款入了實收資本,現在還可以從實收資本轉入其他應付款嗎
請問一下,21年上半年老板轉入資金當時的財務計入了實收資本,現在可以調整到其他應付款里嗎,老板不想放到實收資本里
法人借款給公司,入其他應付款的,可以從其他應付款轉入實收資本嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
這么麻煩呀
是的啊,你這個是減資,標準程序就是這樣處理的