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老師,請(qǐng)教下這道題,謝謝 三)建華工廠2007年6月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),根據(jù)這些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。(15分) 1、2日,用現(xiàn)金支付管理部門修理費(fèi)120元。 ?2、5日,從銀行提取現(xiàn)金50 000元,準(zhǔn)備發(fā)放工資。 ?3、7日,廠部業(yè)務(wù)員王平出差,預(yù)支差旅費(fèi)1 000元,付現(xiàn)金。 ?4、16日,以銀行存款支付廣告宣傳費(fèi)200 000元。 ?5、18日,企業(yè)借入的短期借款50 000元到期,以銀行存款償付。

2021-06-28 20:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-06-28 20:32

您好 借:管理費(fèi)用 120 貸:庫存現(xiàn)金 120 借:庫存現(xiàn)金 50000 貸:銀行存款 50000 借:其他應(yīng)收款 1000 貸:庫存現(xiàn)金 1000 借:銷售費(fèi)用 200000 貸:銀行存款 200000 借:短期借款 50000 貸:銀行存款 50000

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您好 借:管理費(fèi)用 120 貸:庫存現(xiàn)金 120 借:庫存現(xiàn)金 50000 貸:銀行存款 50000 借:其他應(yīng)收款 1000 貸:庫存現(xiàn)金 1000 借:銷售費(fèi)用 200000 貸:銀行存款 200000 借:短期借款 50000 貸:銀行存款 50000
2021-06-28
(1) 根據(jù)以上資料編制收、付款憑證(會(huì)計(jì)分錄形式): 借:管理費(fèi)用 1000 貸:現(xiàn)金 1000 借:其他應(yīng)收款 6000 貸:銀行存款 6000 借:預(yù)付賬款 5000 貸:銀行存款 5000 借:銀行存款 20000 貸:長期借款 20000 借:其他應(yīng)收款 3000 貸:現(xiàn)金 3000 借:管理費(fèi)用 9000 貸:銀行存款 9000 借:長期借款 50000 貸:銀行存款 50000 借:管理費(fèi)用 2600 貸:銀行存款 2600 (2) 將(1)編制的記賬憑證過入總分類賬二 (丁”字形賬戶形式): 賬戶名稱 借方金額 貸方金額 余額 管理費(fèi)用 17600 17600 其他應(yīng)收款 -3000 -3000 -6000 -9000 -9999.99 -18999.99 -5555.55 -24555.54 -2666.67 -27222.11 -9999.99 -37121.37 -3333.33 -44884.71 -2666.67 -47541.38 -2666.67 -51888.74 -2666.67 -54555.41 -2666.67 -57222.18 -2666.67 -61888.74
2023-10-26
你好,1.借:現(xiàn)金 450 貸.:其他應(yīng)收款-個(gè)人
2022-03-09
你好 (1)3日,從南豐公司購入A材料20 000元,增值稅稅率為13%,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)800元,所有款項(xiàng)均以銀行存款支付,材料已經(jīng)到達(dá)并驗(yàn)收入庫,該批材料的計(jì)劃成本為18 800元。 借:材料采購 20000%2B800=20800 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額? 20000*0.13=2600 貸:銀行存款 20800%2B2600=23400 借:原材料 18800 借:材料成本差異 20800-18800=2000 貸:材料采購? 20800 (2)4日,公司采購員王劍出差回來報(bào)銷前期預(yù)借的差旅費(fèi)(預(yù)借2 500元),實(shí)際報(bào)銷差旅費(fèi)2 300元,余額歸還財(cái)務(wù)。 借:銀行存款? 200 借:管理費(fèi)用 2300 貸:其他應(yīng)收款 2500 (3)6日,收到購貨單位前欠貨款50 000元,存入銀行。 借:銀行存款 50000 貸:應(yīng)收賬款 50000 (4)10日,以銀行存款償付前欠供應(yīng)單位款項(xiàng)80 000元。 借:應(yīng)付賬款 80000 貸:銀行存款 80000 (5)15日,從銀行提取現(xiàn)金90 000元,準(zhǔn)備發(fā)放工資。 借:庫存現(xiàn)金 90000 貸:銀行存款 90000 (6)15日,以現(xiàn)金支付職工工資90 000元。 借:應(yīng)付職工薪酬 90000 貸:庫存現(xiàn)金 90000 (7)16日,公司用銀行存款購買辦公用品3 350元,其中管理部門2 350元,車間1 000元。 借:管理費(fèi)用 2350 借:制造費(fèi)用 1000 貸:銀行存款 3350 (8)17日,倉庫發(fā)出A材料計(jì)劃成本共計(jì)9 500元,其中用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品4 000元,用于生產(chǎn)乙產(chǎn)品2 000元,車間一般耗用1 500元,企業(yè)管理部門耗用2 000元,該批原材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的材料成本差異率為%2B1% 借:生產(chǎn)成本-甲 4000 借:生產(chǎn)成本-乙 2000 借:制造費(fèi)用 1500 借:管理費(fèi)用 2000 貸:原材料 9500 借:生產(chǎn)成本-甲 4000*0.01=40 借:生產(chǎn)成本-乙? 2000*0.01=20 借:制造費(fèi)用? 1500*0.01=15 借:管理費(fèi)用 2000*0.01=20 貸:材料成本差異? 40%2B20%2B15%2B20=95
2022-05-29
1、借應(yīng)交稅費(fèi)1000 貸銀行存款1000
2020-12-17
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