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我們是一般納稅人,適用加計抵減10%政策,這個月的銷項稅額小于進項稅額和加計抵減額的和,所以這個月不用繳納增值稅,請問這個月用來抵減銷項稅額的這部分加計抵減額需要做分錄嗎?

2021-06-28 11:10
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-28 11:17

您好學(xué)員,我理解這個月實際還是使用到了加計抵減是吧?因為你說銷項稅額小于進項稅額加加計抵減。 例如銷項稅是8,進項稅是7.8,加計抵減0.78,本次使用加計抵減0.2 那這種情況在此月繳納增值稅的時候做分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 0.2 貸:其他收益 0.2

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齊紅老師 解答 2021-06-28 11:17

次月要確認加計抵減也就是其他收益0.2的

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您好學(xué)員,我理解這個月實際還是使用到了加計抵減是吧?因為你說銷項稅額小于進項稅額加加計抵減。 例如銷項稅是8,進項稅是7.8,加計抵減0.78,本次使用加計抵減0.2 那這種情況在此月繳納增值稅的時候做分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 0.2 貸:其他收益 0.2
2021-06-28
同學(xué)你好!這個一樣要做的呀
2021-06-27
你好,你當時做的計提加抵扣的嗎?還是直接做的抵扣。
2021-06-27
你好! 需要做分錄的 具體是什么業(yè)務(wù)的加計抵減呢?
2021-06-27
同學(xué)您好: 需要記提本月可以加計抵減的數(shù)額留到以后期間抵減
2020-11-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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