你好! 需要做分錄的 具體是什么業務的加計抵減呢?
我公司是一般納稅人,適用加計抵減10%的政策,本月我們抵減前的進項大于銷項,所以應納稅額等于0,所以本月的加計抵減額不需要用于抵扣,全部結轉至下個月,請問本月的加計抵減額需要賬務處理嗎
我公司是一般納稅人,適用加計抵減10%的政策,本月我們抵減前的進項大于銷項,所以應納稅額等于0,所以本月的加計抵減額不需要用于抵扣,全部結轉至下個月,請問本月的加計抵減額需要賬務處理嗎
我公司是一般納稅人,適用加計抵減10%的政策,本月我們抵減前的進項大于銷項,所以應納稅額等于0,所以本月的加計抵減額不需要用于抵扣,全部結轉至下個月,請問這樣的情況本月需要計提加計抵減額嗎?
我公司是一般納稅人,適用加計抵減10%的政策,本月我們抵減前的進項大于銷項,所以應納稅額等于0,所以本月的加計抵減額不需要用于抵扣,全部結轉至下個月,請問這樣的情況本月需要計提加計抵減額嗎?
我公司是一般納稅人,適用加計抵減10%的政策,本月我們抵減前的進項大于銷項,所以應納稅額等于0,所以本月的加計抵減額不需要用于抵扣,全部結轉至下個月,請問這樣的情況本月需要計提加計抵減額嗎?
老師,要更正24年個稅,一張光盤只能拷貝一家個稅嗎,我要更正是4家
請問老師:收到罰款,上面說行為罰款,不知道為啥罰款,從哪查罰款原因?
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針對銀行需要做融資財務報表,這個報表要怎么做才完美?
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哪位老師幫我做一下題,謝謝啦
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做跨境電商,面臨首單退稅實地核查。貨物出口報關賣給香港公司。實質香港公司是自己的。實地核查來詢問的時候要怎么回復稅務人員公司的業務模式
老師好:請問我單位庫存商品有數量,但金額是負的,我賬也沒有記錯,這是什么原因造成的?我應該怎么做賬務處理?
現代服務業,但是加計抵減額我平時不做計提,只在次月繳納時計入其他收益
好的,那就不用做分錄的。
但是這個月有一部分用于抵減銷項,一部分進入期末余額用于下月抵減,所以我想問這部分本月用于抵減的需要做什么分錄嗎?因為本月應納稅額為0,下月不用做繳納增值稅的分錄,所以這部分加計抵減額沒辦法體現在賬上