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我公司為票務代理公司??腿酥饕獜木€上購買景區門票,錢進入我公司,我公司在和景區按比例結算。是否符合差額征稅類型。景區給我們開票,我們給客人開票。例如門票100,給景區結算60.如何賬務處理?

2021-04-04 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-04-04 12:25

你好,同學。 你這是屬于代理,可按差額計稅處理的 收入100,成本60

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快賬用戶7554 追問 2021-04-04 13:11

這樣算是全額征收吧。因為會計分錄是借:銀行存款 100貸:收入100/1.01應交稅費100/1.01*0.01 給景區結算 景區開票時是借:成本60貸銀行存款60 是這樣的分錄吧。要是這樣寫分錄這算是差額征稅嗎?增值稅收入不是按100計的嗎

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齊紅老師 解答 2021-04-04 13:33

差額只是計增值稅的時候,按40作為計算依據,

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快賬用戶7554 追問 2021-04-04 14:12

老師不太明白。您的意思是申報增值稅時按40申報嗎?那所得稅呢?收入按多少申報

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齊紅老師 解答 2021-04-04 14:25

說的算在你的利潤申報,這個差額又不會影響你的所得稅,差額計稅增值稅的稅收優惠

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快賬用戶7554 追問 2021-04-04 14:28

老師,意思是增值稅申報按40,讓后所得稅按100嗎?

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齊紅老師 解答 2021-04-04 15:45

是的,所得稅是按利潤交納的,100是你的收入的

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你好,同學。 你這是屬于代理,可按差額計稅處理的 收入100,成本60
2021-04-04
你好; 你們票務代理是可以差額報稅的;? ? ?你們有這個業務范圍可以的??
2023-07-07
您好,這個的話是可以的,可以這樣操作
2024-08-27
同學你好 你開會務費有這個范圍就行了
2021-03-17
同學您好,您是屬于經紀代理服務對,是可以選擇差額征收的
2020-09-27
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