你好,同學。 你這是屬于代理,可按差額計稅處理的 收入100,成本60
我們公司是汽車租賃公司,但是有旅客票務代理服務和票務代理服務這個經營范圍,所以可以代訂門票,我們是小規模納稅人 1、請問開具代訂門票的發票我們是應該選擇“經紀代理服務*代訂門票服務費”還是“旅游服務*代訂門票服務費呢” 2、我們是可以進行差額征稅嗎?例如客戶支付我們500元,其中100元是代訂的手續費,400元是門票費用,景區會提供400元門票發票給我們,開具發票的時候應該選擇3%的稅率還是1%?在申報的時候可以享受差額征稅嗎?
我公司為票務代理公司。客人主要從線上購買景區門票,錢進入我公司,我公司在和景區按比例結算。是否符合差額征稅類型。景區給我們開票,我們給客人開票。例如門票100,給景區結算60.如何賬務處理?
我公司是一家一般納稅人文化發展有限公司 主要做文旅景區多媒體服務 進項有硬件設備13個點比例大概一半 也有6個點設計進項 那我們開給客戶的發票稅率應該開幾個點的 之前都是全部開6個點的發票 但是合同簽訂時約定6 就是設計服務包含了采購設備的金額在里面 合同簽的設計服務 這個時候發票怎么開?
老師 您好 公司是一家小規模納稅人 景區代理票務企業 我們從景區拿票是90元 賣給客戶是100元 可以選擇差額征稅嗎 我們的收入按10元算 增值稅也是按10元計稅嗎
老師,你好,我們是財稅公司,為各地園區做招商引資的,我們與園區政府簽訂合作協議,我們引入的客戶在當地納稅之后,園區政府會給一定比例的稅收返還,并統一支付到我司賬戶,我司還需要給所有客戶返還一部分,留下的做為我司的收入。對于這個賬務處理和稅務申報我有幾點疑問: 1,我們收到園區政府的統一稅收返還,是否需要申報增值稅?是全額申報嗎?還是扣除要返給客戶部分之后的差額申報? 2,我們收到園區稅收返還,是否要開發票給園區政府? 3,我們收到園區的稅收返還,同時我們要返一部分給客戶,這部分我們可以做代收代付嗎?
你好,老師,幫我參考一下,我們公司,資方,施工方,這三方形成的是,我們方是屬于需要建一個光伏電站,建好之后,光伏發電產生收入,現在需要委托施工方來建,前期沒有資金,然后就有個資方是屬于社會資金這種,屬于融資租賃這種,我們向資方借這個錢,資方把錢直接轉給了施工方,后期是我們來每個月來還這個錢,這個賬務處理怎么做呀?
老師工商年報公示里股東及出資信息里我們股東2015年1月份注資了1000萬元。去年12月份又增加了5000萬。那我這應該咋填呢
長期股權投資需要繳納印花稅嘛,稅率是多少?
轉讓長期股權投資是否需要繳納增值稅?
法人股東能從公司短期借款嗎?
甲方以房抵欠我方的工程款,又直接將房落到第三方個人名下,稅務上怎么處理
老師,物流部使用的托盤計入銷售費用下面什么二級科目呢?
老師你好,公司向銀行貸款,貸款出的錢借給公司股東了,貸款產生的利息財務費用能否抵扣企業所得稅?
老師,所得稅匯算起一般申報和簡易申報區別在哪里
老師你好,公司向銀行貸款,貸款出的錢借給公司股東了,貸款產生的利息財務費用能否抵扣企業所得稅?
這樣算是全額征收吧。因為會計分錄是借:銀行存款 100貸:收入100/1.01應交稅費100/1.01*0.01 給景區結算 景區開票時是借:成本60貸銀行存款60 是這樣的分錄吧。要是這樣寫分錄這算是差額征稅嗎?增值稅收入不是按100計的嗎
差額只是計增值稅的時候,按40作為計算依據,
老師不太明白。您的意思是申報增值稅時按40申報嗎?那所得稅呢?收入按多少申報
說的算在你的利潤申報,這個差額又不會影響你的所得稅,差額計稅增值稅的稅收優惠
老師,意思是增值稅申報按40,讓后所得稅按100嗎?
是的,所得稅是按利潤交納的,100是你的收入的