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老師 我們是建筑勞務分包公司 執行小企業會計準則,2021年1月申報上季度所得稅時繳納了6000塊錢,但是12月賬務里面沒有進行計提所得稅,那我這個6000怎么記分錄。在年度匯算清繳的時候我需要怎么處理

2021-03-24 21:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-24 21:20

你好 借:利潤分配—未分配利潤? ?,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款 在年度匯算清繳的時候,需要把這個計入所得稅費用欄次

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快賬用戶2120 追問 2021-03-24 21:22

謝謝老師,也就是在匯算清繳填報的時候所得稅欄次填的數據是20年全年繳納金額加上這6000是嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-24 21:22

你好,是的,是這樣的?

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快賬用戶2120 追問 2021-03-24 22:39

我想問這個所得稅欄次是哪個表里的是A100000企所稅年度納稅申報A類嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-25 07:58

你好,是填寫在主表的本年累計預交稅額欄次??

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快賬用戶2120 追問 2021-03-25 09:51

老師,話說要在2020年12月先計提,計提這個數怎么確定,只有申報時才能出來,即使計提了 如果有差額怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-03-25 09:53

你好,根據12月份的利潤總額*稅率計提就是了,需要做到金額準確才是的 有差額就補計提或者沖銷多計提?

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你好 借:利潤分配—未分配利潤? ?,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款 在年度匯算清繳的時候,需要把這個計入所得稅費用欄次
2021-03-24
納稅調增不需要賬務處理的,只要針對補繳所得稅賬務處理就可以
2022-05-24
意思是一月份計提12月的所得稅是嗎?
2021-04-16
你好,你申報企業所得稅這個對應取得利潤總額2400本年累計數,不看賬上計提所得稅,
2021-04-19
你好,1月計提,借:利潤分配 貸:應交稅費,不需要更改報表 工資 借:應付職工薪酬 貸:利潤分配
2021-03-01
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