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老師 財務報表上面的利潤總額是20萬 應該交1000元的所得稅,在申報所得稅納稅申報表的時候彌補虧損了 不需要交稅,這個會計分錄應該怎么做?

2021-03-22 18:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-22 18:06

你好不需要做分錄的。

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快賬用戶4826 追問 2021-03-22 18:10

老師 股東要分配利潤,按什么分配?怎么分配?需要哪些步驟和會計分錄

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齊紅老師 解答 2021-03-22 18:12

你好,可以自己約定,也可以根據占股比例出一個分紅協議,然后你們分紅就可以。

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快賬用戶4826 追問 2021-03-22 18:54

老師 按凈利潤分紅,那么彌補以前年度虧損的怎么提現呢?

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齊紅老師 解答 2021-03-22 18:58

他是按照彌補虧損之后計提法定盈余公積之后的利潤來分紅。

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你好不需要做分錄的。
2021-03-22
你好,同學 直接沖回 借應交所得稅 貸所得稅費用
2024-04-11
你好;? ? 那你就按照? 彌補虧損后的金額計算的所得稅計提即可 ;?所得稅就實際只交662.38元,? ? 彌補虧損不單獨做分錄的。 借所得稅費用貸應交稅費-應交企業所得稅;? ?繳納? 借? ??應交稅費-應交企業所得稅貸銀行存款?
2022-04-11
您好,是的,20年的盈利額,先彌補19年的虧損,如果彌補完了還有盈余,再交所得稅
2021-01-13
你好 ;? ? ?你按照彌補后的數據來? 計提所得稅;? 填寫在你報表里面去? ??
2022-06-23
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