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甲公司20×0年12月25日購入管理用設備一臺,入賬價值為5000萬元,預計凈殘值為0,固定資產當日投入使用,甲公司對該固定資產按使用年限為5年,采用直線法計提折舊。按稅法規定該固定資產折舊年限為5年,采用雙倍余額遞減法計提折舊,預計凈殘值為0。甲公司適用所得稅稅率為25%。20×2年末預計自20×3得稅率為20%。假定甲公司20×1–20×5的各年利潤總額均為3000萬元,無其他納稅調整事項和暫時性差異。要求:(1)算該項固定資產各年末的賬面價值、計稅基礎和暫時性差異的金額。(2)計算各年應確認的遞延所得稅和所得稅費用

2021-03-21 22:44
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2021-03-22 07:43

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2021-03-22
您好,同學,請稍等下呢
2023-09-24
同學您好 原價多少錢呢,數字掉了
2022-05-13
你好,計算和分錄較多,做好發給你
2021-12-22
1借固定資產60000 應交稅費應交增值稅進項7800 貸銀行存款67800
2021-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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