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實行小企業會計準則,簽訂了一份技術服務合同,甲方要求先在2020年開全部合同款發票,其中有一半的成本發生在2020年,其余一半的成本發生在2021年,當時2020年開票的時候按開票金額全部已確認了收入,現發現應按百分比確認發票一半的收入。導致現在發生了成本沒有收入,請問現在怎么調整呢?當時分錄:借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅額-銷項稅額;借 主營業務成本 貸:生產成本 勞務成本。老師,請幫忙看看這種怎么處理,謝謝。

2021-03-20 19:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-20 20:06

發票一半的收入,不含稅金額部分, 調整分錄 借以前年度損益調整 貸應收賬款 借應交稅費應交企業所得稅 貸以前年度損益調整 現在確認收入了 借應收賬款 貸主營業務收入

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快賬用戶7828 追問 2021-03-20 20:23

小企業準則沒有以前年度損益調整,還有現在還沒有匯算清繳,我可以更正之前的憑證,然后更改財務報表嗎?

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快賬用戶7828 追問 2021-03-20 20:32

還有老師,因為是提前開票,如果按百分比確認不按開票確認收入的話,增值稅報表與財務報表利潤表上面的收入不一致,這種可行的嗎?實際其他企業有這種操作嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-20 21:47

調整分錄 借利潤分配未分配利潤 貸應收賬款 借應交稅費應交企業所得稅 貸利潤分配未分配利潤 現在確認收入了 借應收賬款 貸主營業務收入

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齊紅老師 解答 2021-03-20 21:48

不可以更正之前的憑證,財務報表可以再加上調整分錄的金額就是最終的報表了。

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齊紅老師 解答 2021-03-20 21:50

增值稅報表與財務報表利潤表上面的收入暫時不一致,這個是正常現象,所以才有稅會不一致的說法

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快賬用戶7828 追問 2021-03-21 11:58

老師,如果不可以更正的話,那我現在申報的年度財務報表、匯算清繳數據還是與之前第四季度報表一致噢(有包含多確認的收入)。按您說的現在調整的話只會影響21年的報表,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-22 09:39

調整以后,年度財務報表,匯算清繳表就都是正確的了,可以和四季度表不一致

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發票一半的收入,不含稅金額部分, 調整分錄 借以前年度損益調整 貸應收賬款 借應交稅費應交企業所得稅 貸以前年度損益調整 現在確認收入了 借應收賬款 貸主營業務收入
2021-03-20
你好,同學。 借,以前年度損益調整 貸,應收賬款等 直接調減收入,21年到時再正常確認收入即可
2021-01-17
同學你好,請把題目描述清楚
2022-07-05
你好,?應是借:工程施工—合同毛利-xx項目 47,807.29 貸:主營業務收入—工程結算 47,807.29
2024-06-29
你好,增值稅銷售額和所得稅的銷售額最好是一樣的,你能調整成一樣的,最好能調整你收入少做了的情況下,建議你匯算期將納稅調增 之前寫一個說明可以,但是現在寫說明應該也不可以的,必須調整。
2023-06-14
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