借,銀行存款 80 貸,長(zhǎng)期借款 80 借,財(cái)務(wù)費(fèi)用 80*8% 貸,銀行存款 借,長(zhǎng)期借款 80 貸,銀行存款 80
2019年1月1日,甲公司從銀行借入期限為2年,年利率為8%的長(zhǎng)期借款80萬(wàn)元,用于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn),款項(xiàng)已存入銀行,到期付息,利息每年復(fù)利一次。 (1)2019年1月1日,取得長(zhǎng)期借款時(shí)編制的分錄 (2)2019年12月31日,支付利息時(shí)應(yīng)編制的分錄 (3)寫出第二年到期時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
甲企業(yè)為購(gòu)入生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),2019年1月1日借入期限為兩年的長(zhǎng)期借款10000000元,款已存入銀行。借款利率為10%,采用到期還本付息,每年計(jì)息一次。2019年年初,以銀行存款支付不需要安裝的設(shè)備價(jià)款8000000元,增值稅專用發(fā)票稅款1040000元,2019年底計(jì)提長(zhǎng)期借款利息,2020年底歸還長(zhǎng)期借款本息和。根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄:①2019年1月1日,取得借款時(shí):②2019年初,支付購(gòu)買設(shè)備款時(shí):③2019年12月31日,計(jì)提2019年應(yīng)計(jì)利息時(shí):④2020年12月31日,歸還長(zhǎng)期借款本息和時(shí)。
甲企業(yè)為購(gòu)入生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),2019年1月1日借入期限為兩年的長(zhǎng)期借款10000000元,款已存入銀行。借款利率為10%,采用到期還本付息,每年計(jì)息一次。2019年年初,以銀行存款支付不需要安裝的設(shè)備價(jià)款8000000元,增值稅專用發(fā)票稅款1040000元,2019年底計(jì)提長(zhǎng)期借款利息,2020年底歸還長(zhǎng)期借款本息和。根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄:①2019年1月1日,取得借款時(shí):②2019年初,支付購(gòu)買設(shè)備款時(shí):③2019年12月31日,計(jì)提2019年應(yīng)計(jì)利息時(shí):④2020年12月31日,歸還長(zhǎng)期借款本息和時(shí)。
甲企業(yè)為購(gòu)入生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),2019年1月1日借入期限為兩年的長(zhǎng)期借款10000000元,款已存入銀行。借款利率為10%,采用到期還本付息,每年計(jì)息一次。2019年年初,以銀行存款支付不需要安裝的設(shè)備價(jià)款8000000元,增值稅專用發(fā)票稅款1040000元,2019年底計(jì)提長(zhǎng)期借款利息,2020年底歸還長(zhǎng)期借款本息和。根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄:①2019年1月1日,取得借款時(shí):②2019年初,支付購(gòu)買設(shè)備款時(shí):③2019年12月31日,計(jì)提2019年應(yīng)計(jì)利息時(shí):④2020年12月31日,歸還長(zhǎng)期借款本息和時(shí)。
甲企業(yè)為購(gòu)入生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),2019年1月1日借入期限為兩年的長(zhǎng)期借款10000000元,款已存入銀行。借款利率為10%,采用到期還本付息,每年計(jì)息一次。2019年年初,以銀行存款支付不需要安裝的設(shè)備價(jià)款8000000元,增值稅專用發(fā)票稅款1040000元,2019年底計(jì)提長(zhǎng)期借款利息,2020年底歸還長(zhǎng)期借款本息和。根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄:①2019年1月1日,取得借款時(shí):②2019年初,支付購(gòu)買設(shè)備款時(shí):③2019年12月31日,計(jì)提2019年應(yīng)計(jì)利息時(shí):④2020年12月31日,歸還長(zhǎng)期借款本息和時(shí)。
廣告費(fèi)可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除嗎
老師,公司一般納稅人,計(jì)劃成本下,計(jì)劃采購(gòu)1000元的原材料,實(shí)際用了1200元,我想知道這些數(shù)據(jù)是含稅還是不含稅的
老師 我收到一張?bào)w檢費(fèi)發(fā)票 寫的是免稅 是為什么呢
3月份的工資少計(jì)提了,4月份如何做賬?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn),是先轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),還是直接轉(zhuǎn)入未交增值稅?
我們是研發(fā)企業(yè),氟比洛芬貼膏三方協(xié)議約定賠我們合同違約金350萬(wàn),沒(méi)有退到賬上,用于抵扣氟比洛芬受理階段105萬(wàn),取得披件階段費(fèi)用105萬(wàn),剩余140萬(wàn)用于抵扣DB009第四階段研發(fā)費(fèi),分錄怎么做,對(duì)方要開(kāi)研發(fā)費(fèi)的票給我們嗎
公司生產(chǎn)儲(chǔ)罐翻新入什么費(fèi)用
要辦理進(jìn)出口退稅 要進(jìn)哪個(gè)網(wǎng)址申報(bào)? 同時(shí)需要哪些資料?
有幾個(gè)問(wèn)題老師,我們是小規(guī)模企業(yè),做賽事課程培訓(xùn)的,1.去年有個(gè)人給我們公戶打款,今年五月讓我們給他開(kāi)發(fā)票,發(fā)給我一個(gè)公司的的開(kāi)票信息,能開(kāi)嗎?假如個(gè)人和公司不是一家的,能開(kāi)嗎?如果個(gè)人是這個(gè)公司的能開(kāi)嗎?個(gè)人給我們打款,我們卻給公司開(kāi)票,我們的業(yè)務(wù)流合同流資金流發(fā)票流會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?2.我們做賽事課程服務(wù)的,開(kāi)票類目開(kāi)現(xiàn)代服務(wù)*賽事服務(wù)可以嗎?,3.還有我們老板說(shuō)讓我們部分沒(méi)開(kāi)的預(yù)收款做無(wú)票收入了怎么做呢?會(huì)計(jì)分錄怎么做?什么情況做無(wú)票收入?無(wú)票收入繳納增值稅嗎?
我們是制造業(yè),老板非要我把管理人員的工資全都記到生產(chǎn)成本里去,我該怎么和老板說(shuō)。