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老師您好,我想咨詢一下年度匯算賬上比增值稅申報金額多一個無票收入120,匯算時如何調整呢

2021-03-13 15:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-13 15:30

你好!增資稅忘記申報了?

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快賬用戶9209 追問 2021-03-13 15:31

是的 少申報一個無票收入

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齊紅老師 解答 2021-03-13 15:34

你好!也就是利潤表的收入金額和增稅申報表不一樣?

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快賬用戶9209 追問 2021-03-13 15:35

是的 賬上多 增值稅報表少

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齊紅老師 解答 2021-03-13 15:48

你好!個人建議用以前年度損益調整科目沖回來,今年在確認,匯算清繳也減出來

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快賬用戶9209 追問 2021-03-13 15:49

什么意思?那我現在匯算收入寫賬上的還是寫增值稅的?

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齊紅老師 解答 2021-03-13 15:54

你好!是的,否則要補交增值稅的,加上不產生不交增值稅可以做收入調增

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你好!增資稅忘記申報了?
2021-03-13
你分開核算 ,增值稅也是按收入進行計算出來的數據,申報表是按收入直接乘以稅率出來的增值稅,所以一般是會一樣的,最多差個小數位
2021-12-06
你好,那你多交的稅款的時候怎么做的? 借方有余額嗎?
2024-04-09
同學您好! 當補交以前年度收入并通過以前年度損益調整科目記賬,而在今年增值稅申報表中申報導致利潤表與申報表金額不一致時,可以采取以下方法解決: 一、賬務處理方面 確認補交以前年度收入的具體金額及相關稅費,確保以前年度損益調整的記賬準確無誤。 如果涉及到企業所得稅的調整,也需要相應地通過以前年度損益調整科目進行核算。 二、稅務申報調整 在進行增值稅申報時,已經將補交的收入申報在今年的申報表中。這種情況下,需要向稅務機關說明情況,提供補交以前年度收入的相關憑證和說明材料,請求稅務機關協助處理申報不一致的問題。 如果可能,可以嘗試申請更正以前年度的增值稅申報表,將補交的收入納入以前年度的申報中,以保持與賬務處理的一致性。但這需要得到稅務機關的同意,并且可能涉及較為復雜的程序和審批。 三、財務報表調整 在編制財務報表時,應在附注中詳細說明補交以前年度收入的情況,以及對利潤表和資產負債表的影響。 對于利潤表與申報表金額不一致的情況,可以在附注中進行解釋說明,說明差異的原因是由于補交以前年度收入的賬務處理與稅務申報時間不一致導致的。 總之,解決利潤表與申報表金額不一致的問題需要綜合考慮賬務處理、稅務申報和財務報表披露等方面,及時與稅務機關溝通協調,確保企業的財務和稅務處理合規、準確。
2024-11-19
您好,您收入的話,這里就寫上海的,沒有幫您申報個稅的,把北京的收入直接填寫進去即可
2021-03-03
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