你好,你開的是專票,直接開了負數發票嗎?
老師,我是購買方,8月份的一張認證發票對方開錯了,這個月開了紅字,我想問一下,對方開的8月份的認證發票是不是需要給我? 還有就是,這個月的沖紅發票需要給我嗎?
我方上月開出去的發票,在這個月發現有問題,我這個月已經開了紅字發票,我想問的是能開紅字發票是不是對方沒認證
上個月取得的專票已經認證了,對方直接開具了紅發票綜合,但是我們不知道對方已經開具了紅字,請問我要怎樣查詢這張紅字發票的信息,是開具的紅字發票
老師,我上月開了4張專票,對方認證之后發現有問題,現在對方已經開了紅字,我這邊要開負數發票,但是我在我的UK里面查不到她紅字信息,是怎么回事?
發票我公司已經認證了,對方要開紅字,現在紅字發票已經開給我了,我公司要操作什么嗎?這個月認證發票的時候沒看到這張紅字票
老師,銷售固定資產賬務處理不做收入,增值稅申報表又是收入,企業所得稅申報表的収入和增值稅申報表的收入不一致,怎么處理?
老師,個人勞務報酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個人申報勞務報酬有好幾次,總金額超過了800需要繳納個稅嗎?
營業執照上更改了經營地址,稅務里還沒變更過來請問應該怎么操作呢
老師,收到企業所得稅退稅,該怎么寫分錄
我這邊是勞務派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計入管理費用還是主營業務成本合適?
你好老師,小規模納稅人月開票不超30萬。那確認收入的時候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開票是12738元,實際收的東西也是暫估的數字12654元,怎么做賬
開教材發票沙子分類編碼和分類簡稱是什么
老師,收到銀行利息現金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒報財務報表,報了所得稅,看出所得稅報表暫估了30費用,但1季度賬上沒暫估。2季度報的財務報表和財務軟件里導出的一致,所得稅申報也按照2季度財務軟件導出的利潤表報的,這就導致1季度所得稅報表暫估的30沒有處理。年報財務報表利潤表和財務軟件(賬上)導出的數據一致,所得稅匯算清繳也和利潤表數據對應,23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補完有盈利。由于23年一季度財務報表沒什么導致納稅登記不能為a級,但是如果申報就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報表和財務報表,我想問可不可以23年稅局里1季度財務報表直接按照所得稅報表暫估的費用填,后續所得稅報表和賬目,財務報表都不更正,然后2025年匯算清繳時把30納稅調增,30沒付出去也沒取得發票
我開的專票,我在網上查到說如果對方認證了銷方就不可以開紅字發票,如果能開就證明對方沒認證,是這樣嗎
不是的,如果購買方認證了,紅字信息表是購買方來開,然后給銷售方,銷售方開負數發票, 如果沒有認證,紅字信息表和負數發票都是銷售方來開。
我知道啊,如果銷方能開紅字發票是不是可以證明對方沒認證
如果對方認證了,銷方開了紅字發票怎么處理
開紅字信息表的時候才能驗證對方認證沒認證 負數,發票看不出來的,不管怎么樣,負數發票都是銷售方自己來開。
我已經填了紅字信息表,也上傳了,紅字發票也開出來了,是不是證明對方沒認證
你好是的。對方沒有認證的。
好的,謝謝,哪我讓對方寄過來再把正確發票寄過去就可以了是吧
是不是如果對方認證了,我這邊開紅字發票就開不了
你好,是的是的是的。