你好? 這個收入是什么業務發生的?? ?你們是去代開發票出去的嗎?
建筑勞務公司去年工商注冊了執照,但是沒有稅務登記,今年1月才登記完,從1月開始報稅,2月收到一筆收入,因為是幫別人代開的,那合同好像去年的日期,錢已經打給別人,這能一次性做成工資成本嗎?相當去年6個月的工資?
建筑勞務公司是2020年4月辦理的執照,2021年1月辦理的稅務登記開通賬戶,然后2月開了一張勞務發票,合同是去年就完工了,工資是每個人按照去年6個月一次性發的工資,那能直接在2月做賬計提去年工資,一次性發放嗎?那申報個稅怎么申報?不申報行嗎?
老師好!請問一下,我們是建筑行業,項目上的農民工工資是他們在農民工專戶發的,從2020年9月份到2021年6月份的,現在要在勞務公司把農民工工資做為勞務費開票出來做項目上的成本,現在有一個問題就是:現在開勞務發票,勞務公司要為所有在農民工專戶發了工資的勞務人員申報個稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報嗎?如果現在開始申報之前領的工資,那么那些勞務人員現在又在別的項目工作,別的項目也會為他們申報個稅,那么就會一年超過6萬,請問老師,這個事怎么處理?
老師好!請問一下,我們是建筑行業,項目上的農民工工資是他們在農民工專戶發的,從2020年9月份到2021年6月份的,現在要在勞務公司把農民工工資做為勞務費開票出來做項目上的成本,現在有一個問題就是:現在開勞務發票,勞務公司要為所有在農民工專戶發了工資的勞務人員申報個稅,從去年到今年快一年的工資能在今年申報嗎?如果現在開始申報之前領的工資,那么那些勞務人員現在又在別的項目工作,別的項目也會為他們申報個稅,那么就會一年超過6萬,請問老師,這個事怎么處理?
老師您好,請教您一個問題,運輸公司今年2月成立,5月份稅種核定的,報稅也是從5月份開始報的,2月份已經開始運輸了,但是也沒收入只是有點支出,直到五月份才發員工2,3,4月份工資,那這些人也是五月份才上公積金,6月份才給上的養老工傷失業,醫療還沒開戶,那把這些人記入外賬是不是只能五月份才能計入,因為五月份才交的公積金,但沒交保險,五月份這些人的工資入賬是否合理,然后五月份從外賬發放了前幾個月的工資是不是不合理,那既然已經發了, 我這該怎么處理,找票還是怎么樣,求詳細解答老師
老師,您好。請教您的問題?,F在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
老師,本公司在2025年4月收到工業商務和信息化局一筆款項,上面備注2022年內貿流通服務業發展專項資金,請問這筆款項如何做賬,都需要繳納哪些稅
請教老師,假如我公司從某公司進貨10000,我公司發展了一個下線A公司,A公司也從某公司進貨10000,某公司作為獎勵返還給我公司1000,請問我公司能做返利處理嗎?如果能需要如何操作
老師,小規模10月到12月利潤表營業收入多報48萬,入錯賬了,現在可以調么
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
剛成立的公司如何確定為小型微利企業
我開給對方的發票,我自己還沒入賬呢就發現錯誤了紅沖了,這個我要不要做飯賬里面?
請問老師,問對方買880含稅,不開票對方少10個點是多少錢
不是,是注冊了一個建筑勞務公司,以開票為主的,2月收到一筆幫別人開的勞務費,收取3點管理費,錢已經給別人了,但是要做成工資成本,我看能不能做成去年的合同呢
你好你去年 2月收到的。 你? 公司是去年好久注冊的?? ?你們虛開發票是有風險的? ?假如是幫別人開票 就有虛開風險的
今年2月收到,1月稅務登記的,注冊是去年4月吧,是有風險,但是有避諱的方法,工程是真實的,不是亂開
這個稅務局都說好很多,虛開肯定是不行,并且會來檢查啥的
你好? ? ?那你們就據實做賬? ?要有合同? ? 發票 、收款回單? 來證明業務處理。??
哦,但是我假如是支付去年6個月的工資,那申報個稅是怎么申報,不是一次性要報很多嗎,
你好? 你原來是 按月報過了嗎 。如果沒有報過 現在一次性支付 就得一次性來報個稅了。? 發放的次月來報個稅 。??
沒報過,1月還是0報的,
你好? ? ?你之前 1月沒有發放就是0報 。? ? ?你就發放的次月記得報個稅就行了。?