是0申報 沒有發對應這個是0申報
這月申報上月個稅,報表做賬當時沒有發放工資,月末最后一天發工資了,也沒做進7月份賬和報表里,請問我這個月申報個稅按照0申報還是工資表發放申報
請問老師,我們公司發放工資不是按照月份發放,在沒有發放工資的月份申報個稅是按照應發工資申報個稅還是0申報
老師個人薪資所得是按照計提申報還是按照實際發放申報?8月份發6月份工資 20萬 有兩人在八月份離職 又結算3萬工資,8月實際發放23萬工資,我是按照23萬報個稅?還是按照20萬報個稅?7-8月員工工資都暫未發放
老師,我們2月份的工資還沒發放,個稅已報,本次又該申報3月份的個稅了,工資還不知道好久發,請問是發了工資后才申報個稅呢? 還是按照工資表的應發工資直接給員工申報個稅?
工資是次月發放模式 但是因為疫情居家,12月份沒有發放11月份工資。拖到1月份發了。這樣我這個月申報個稅怎么申報??按照0申報?還是說我該申報申報,只是這個月發放?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
要不要按照社保個人承擔部分金額申報
不用,后續工資表扣對應再一起填寫
老師,那掛靠社保人員,要不要給他們報個稅
這個你們和對方協商,這個咋做都有風險,你不申報個稅,社保局查到是掛靠有罰款,你申報,對方萬一申訴,稅局查你們,
好的,謝謝老師提醒,還有個問題,我們公司是路橋工程公司,買煙酒送項目上的管理人員,這筆費用是記管理費用—招待費呢,還是記工程施工—合同成本(間接費用)呢
?不同問題麻煩重新提問,謝謝?管理費用—招待費 我看法是這方便做匯算清繳
好的謝謝老師
謝謝您理解和支持,謝謝