您好,是可以直接合并在1月工資報(bào)5000,也可以分開單獨(dú)按年終獎(jiǎng)申報(bào)
老師,?假如2020年扣除各項(xiàng)扣除后的全年工資收入是48000元,12月發(fā)了10000元的年終獎(jiǎng),請(qǐng)問這個(gè)年終獎(jiǎng)可以和12月份工資一起申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師請(qǐng)問我在2021年1?份收到了2020年的年終獎(jiǎng)金1000元和1月份工資4000元,請(qǐng)問我3月報(bào)2月份個(gè)人所得稅系統(tǒng)時(shí)申報(bào)的工資是1月份的,請(qǐng)問這個(gè)年終獎(jiǎng)我可以直接合并到1??月工資里申報(bào)收入總額為5000元申報(bào)個(gè)稅嗎?還有一些同事年終獎(jiǎng)金3000元,1月工資5000元這個(gè)可以分開申報(bào)個(gè)稅嗎?就是要交個(gè)稅的我就分開年終獎(jiǎng)和工資各大自單獨(dú)申報(bào)?不用交個(gè)稅的就直接合并到工資里申報(bào)?
老師,2022年申報(bào)2021年得殘疾人就業(yè),里面工資總額所包含年終獎(jiǎng)怎么看呢?例如2020年得年終獎(jiǎng)2000元是2021年2月份計(jì)提3月份發(fā)放的。2021年沒有年終獎(jiǎng),那2022年申報(bào)2021年殘疾人就業(yè)電報(bào)里的工資總額算2021年的年終獎(jiǎng)是不?請(qǐng)老師回答我這個(gè)問題,不要答非所問謝謝
老師,2022年申報(bào)2021年得殘疾人就業(yè),里面工資總額所包含年終獎(jiǎng)怎么看呢?例如2020年得年終獎(jiǎng)2000元是2021年2月份計(jì)提3月份發(fā)放的。2021年沒有年終獎(jiǎng),那2022年申報(bào)2021年殘疾人就業(yè)電報(bào)里的工資總額算2021年的年終獎(jiǎng)是不?請(qǐng)老師回答我這個(gè)問題,不要答非所問謝謝,你的意思去年工資總額不包含年終獎(jiǎng)嗎?
老師請(qǐng)問下:我們公司今年2月份工資表上列了21年年終獎(jiǎng)個(gè)稅是并入工資一起申報(bào)的。這個(gè)月我打算把今年的年終獎(jiǎng)列入工資表然后單獨(dú)按照年終獎(jiǎng)申報(bào)個(gè)稅。這樣操作可以嗎?
增值稅計(jì)算方法怎么看是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法?
做會(huì)計(jì)需要給公司制定財(cái)務(wù)規(guī)章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報(bào)提交系統(tǒng)提示收入比對(duì)異常,核實(shí)后發(fā)現(xiàn)24年漏做了一筆收入,這種情況應(yīng)該怎么處理?
我購(gòu)買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報(bào)主表(2024年版) 您當(dāng)期申報(bào)數(shù)據(jù)與上年?duì)I業(yè)收入申報(bào)數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年?duì)I業(yè)收 入[3533876.15]、上年?duì)I業(yè)收入[0],請(qǐng)您核實(shí)申報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報(bào)增值稅收入7202376.15元,如與本項(xiàng)金額存在差異,請(qǐng) 項(xiàng)目 確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報(bào)表收入就是這個(gè)數(shù),為什么顯示這個(gè) 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統(tǒng)前的找不到了
對(duì)方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對(duì)方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
#提問#請(qǐng)問一下老師貴州今年報(bào)名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜荆F(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個(gè)體,今天報(bào)年報(bào)我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報(bào)都沒有報(bào),現(xiàn)在報(bào)有沒有影響? 另外它的個(gè)體的時(shí)候每年都有銷項(xiàng)但都在免稅額度內(nèi)沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報(bào)都按0申報(bào)可以嗎?因?yàn)楝F(xiàn)在的界面點(diǎn)進(jìn)去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?
就是一個(gè)公司里有多個(gè)員工可以有不同申報(bào)方式也可以是嗎?不用統(tǒng)一使用一種方式,可以看自己工資收入和年終獎(jiǎng)金來確定到底使用其中一種方式就可以
您好,是的,您的理解非常正確
還有老師,請(qǐng)問我在2020年12月暫估了一筆費(fèi)用10000元,現(xiàn)在2月實(shí)際回來發(fā)票只有9000元,我這個(gè)月做賬的時(shí)候把12月的暫估的那筆10000元費(fèi)用分錄紅沖了,然后重新做了一筆9000元的藍(lán)字分錄,請(qǐng)問這多計(jì)的1000元費(fèi)用,是直接在企業(yè)所得稅匯算清繳直接做調(diào)增就可以嗎?還是這個(gè)月如何做賬務(wù)處理才是正確的嗎?
您好,您的處理實(shí)際是相當(dāng)于沖回2020年利潤(rùn)表,用以前年度損益調(diào)整科目處理。匯算清繳利潤(rùn)表與修改后的利潤(rùn)表是一致的、
老師你的意思是說,我紅字那筆沒問題,但藍(lán)字那筆分錄就要用借:以前年度損益調(diào)整9000元 貸:其他應(yīng)付款-A公司9000元 嗎?還有老師你說匯算清繳利潤(rùn)表與修改后的利潤(rùn)表是一致的這個(gè)是什么意思?我還要調(diào)整上年度的利潤(rùn)表嗎?怎么調(diào)上年都已經(jīng)結(jié)賬了
您好,因?yàn)檎{(diào)整上年損益科目,所以無論紅字沖回還是藍(lán)字計(jì)提,只要涉及上年損益,都使用以前年度損益調(diào)整科目替代
您好,是的,上年利潤(rùn)表對(duì)于暫估金額歡迎為9000
您好,是的,上年利潤(rùn)表對(duì)于暫估金額還原為9000
老師你的意思是說我這個(gè)月做的分錄只要是涉及到上年度的損益類科目的,無論是紅字還是藍(lán)字全部都用以前度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎? 還有我是系統(tǒng)自動(dòng)生成的利潤(rùn)表,而且上年已經(jīng)結(jié)賬真不知道如何修改
您好,是的,您的理解非常正確。因?yàn)闀汗烙绊?,都是以前年度事?xiàng),所以都用以前年度損益調(diào)整
那是否上年多暫估的1000元費(fèi)用要做納稅調(diào)增嗎?
您好,因?yàn)槟?0年利潤(rùn)表就是按發(fā)票金額,所以不存在您說的暫估差異1000
您好,調(diào)整后的報(bào)表就是按發(fā)票金額處理