你好 , 是的,你的理解是正確的
老師,工資都是這月發的上月工資,那么研發人員工資,在1月的記賬里計提是借研發支出-費用化支出,貸應付職工薪酬,結轉借管理費用,貸研發支出。到2月發放的時候,借應付職工薪酬,貸銀行存款 這樣對嗎
老師我們公司剛剛在申請高新企業,現在要先把研發人員工資,社保、公積金歸集麻煩看一下我下面的會計分錄對不對,有沒有完整 1.計提工資: 借:研發支出-費用化支出-工資 管理費用-職工薪酬(管理人員) 貸:應付職工薪酬-職工工資 2.計提社保、公積金(研發人員) 借:研發支出-費用化支出-社保 研發支出-費用化支出-公積金 貸:應付職工薪酬-社保 應付職工薪酬-公積金 3.月末結轉費用化 借:管理費用-研究費用 貸:研發支出-費用化支出-工資 研發支出-費用化支出-社保 研發支出-費用化支出-公積金
生產部研發人員工資及獎金在研發階段的賬務處理,是不是1,借,研發支出-費用化支出 貸 應付職工薪酬 -工資 ;2,月底結轉研發支出 借制造費用-研發費-工資/獎金 貸 研發支出-費用化支出,3結轉制造費用的時候再結轉制造費用
研究階段,直接負責研發的人員工資,借 研發支出-費用化支出-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款,對嗎
你好今年1-9月的研發人員工資,直接做的借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬,沒有做借:研發支出-工資這一步,貸:應付職工薪酬,借:管理費用-工資,貸:研發支出-工資,怎么調整分錄,多做一下研發支出那個分錄
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
劉艷紅老師,您好! 今天有時間嗎? 需要請教一下您
你好,老師 請問匯算清繳需要做哪些調整?
老師,在進項增值稅額很多的情況下怎么可以交點增值稅,就是進項發票只有一張,和之前留底的