同學您好: 如果您已經超過了免征額,那需要一起交納;但是具體還是要看您當地的稅局情況,建議您可以實際咨詢下您當地的主管稅局的要求。謝謝
公司屬于小規模納稅人,每個月只開一次增值稅專票,都是稅務局代開,代開時已繳納專票增值稅,但是一個季度超過了30萬,請問還需要繳納增值稅嘛?
我是小規模納稅人,第一次代開專票28萬,現在我又要去稅務局代開專票10萬,已經超過了免征額,我這次再去稅務局代開專票,只需要繳納10萬的票面稅款,還是28萬+10萬合計再一起繳納???
我是小規模納稅人,第一次代開專票28萬,現在我又要去稅務局代開專票10萬,已經超過了免征額,我這次再去稅務局代開專票,只需要繳納10萬的票面稅款,還是28萬+10萬合計再一起繳納???
如果我們是小規模納稅人,稅局代開專票算在30萬免稅里面嗎?如果我季度末正好開了31萬,其中稅局代開2萬專票,是不是我只需要繳納剩下29萬的稅款
老師我,現在小規模還是按1%繳納增值稅,一個月不超過10萬,一個季度不超過30萬免稅,然后只要開了專票出去,專票部分都是要納稅的,一個月普票+專票超過10萬也是全額納稅是嘛
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
28萬已經繳納過一次增值稅,還要繳納一次?而且我代開的是專票
同學您好: ? ? ? 如果您的第一次開的專票,那當時開的時候就已經繳稅了的,這一次只需要交納新開部分即可,謝謝