同學您好: 如果您沒有收入收入欄填0; 納稅調(diào)整減少額主要是稅收上規(guī)定當年可以稅前列支或提取而企業(yè)尚未稅前列支或提取的調(diào)整,如企業(yè)當年折舊未提足而補提的調(diào)整。如果有就填寫沒有就寫0即可。謝謝
小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè),注冊資金實際繳納200萬,公司已經(jīng)經(jīng)營了5年,整個企業(yè)只有老板一個人,沒有做賬,報稅五年內(nèi)都是0申報,就是資產(chǎn)負債表,利潤表,企業(yè)所得稅,增值稅這些全部是0申報,沒填數(shù)字,連注冊資本200萬也沒寫,但是有申報個人所得稅,老板自己一個人的。沒辦法提供以前年度的銀行流水,銀行賬戶已經(jīng)沒有錢了,請問怎么從新做賬,那個200萬要怎么做,
小規(guī)模個人獨資企業(yè) 查賬征收 去年一整年都沒開過發(fā)票 就成本費用800多 利潤總額是負的 請問生產(chǎn)經(jīng)營年度匯繳申報怎么報吖?收入總額填“零”就行嗎?納稅調(diào)整減少額是什么?需要怎么填?
我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣,增值稅申報表也與開票系統(tǒng)的收入稅額一致,資產(chǎn)負債表和利潤表存在勾稽關系,但是今年初發(fā)現(xiàn)去年底做賬時候,忘記把一筆沖紅發(fā)票的稅額沖掉,導致利潤表主營業(yè)務收入減少,資產(chǎn)負債表應交稅費變多,未分配利潤減少,今年做賬我用以前年度損益調(diào)整進行損益更正,但是每個月企業(yè)財務報表申報怎么辦???申報的話財務報表的期初又改不了,勾稽對不上。
小規(guī)模納稅人,公司開具預付卡,集中在一個季度,當時就開票了,假如有三百萬,有可能后面一整年的銷售都是用預付卡刷卡消費的,那如果那個季度開了300萬的票,刷卡收入30萬,那申報時增值稅申報表開票金額填300萬,企稅季度申報里的營業(yè)收入和利潤表上的營業(yè)收入怎么填,是必須和申報表上一致嗎
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,去年的很多業(yè)務招待費沒有及時收回發(fā)票報銷,導致在第一季度的憑證中涉及到“借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款”。我們業(yè)務招待費是按照營業(yè)收入的0.5%稅前扣除的,所以加上今年收回的發(fā)票在匯算清繳說應該還可以納稅調(diào)減。請問這種情況在“納稅調(diào)整項目明細表”中該怎么填寫呢?“載帳金額”是填寫今年調(diào)整后的數(shù)額么?同樣的情況還有主營業(yè)務成本,維修費,都該怎么填寫表格呢?謝謝老師
你好!我們給掛靠公司開了機械租賃費發(fā)票,結(jié)果甲方給掛靠公司按人工工資付了款,對方下賬了,我們怎么去下賬?
老師年報,我要準備那些數(shù)據(jù)和資料呢
企業(yè)廠房成立肘購入電覽裝修,入長期待攤費用,現(xiàn)在還未攤銷完,現(xiàn)在搬廠房,把當時電覽當廢品處理了,收到20000元,現(xiàn)在這筆收入要交增值稅嗎??入什么會計科目
做固定資產(chǎn)減值憑證后在資產(chǎn)負債表哪里體現(xiàn)出來?
老師,公司注冊時間24年3月,然后5月做稅務登記,生產(chǎn)經(jīng)營期限起 的日期寫什么時候
考高會有什么要求,比如學歷,畢業(yè)年限,高會難還是注會難
我想問一下,公對公借款,要不要開發(fā)票?需要什么留抵證明嗎
匯算清繳里的業(yè)務招待費,我們2024年沒有收入,有一筆業(yè)務招待費,還需要填表調(diào)整嗎
老師,應收賬款有沒有申請單之類的,或者辦公司該填個什么樣的單子,現(xiàn)在未開發(fā)票,老板讓掛賬
老師,我們24年借A公司50萬元,本月A公司買我們的服務50萬(我們公司是做技術服務,教育咨詢服務的),這種怎么沖銷?我們還要給A公司開票么?
老師 這個納稅調(diào)整減少額 這個我沒太看懂 您能具體給我舉個例子嘛 就像如果是招待費之類的票子 或者那些白條票子什么的可以加在這里嗎?
同學您好: ? ? ? ?如果是招待費一般是做到調(diào)增項里面的; ? ? ? ?調(diào)減項是本來應該算您的成本,但是因為前期沒有算到,匯算時候發(fā)現(xiàn),所以可以進行調(diào)減;謝謝? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
好的謝謝老師 那我家對公戶有進賬,但是沒開發(fā)票,是不是就算沒有收入呀
同學您好: ? ? ? ?如果您沒有開票也沒有其他收款項,那您的收入就填為0,謝謝
那老師就是 假如貨款我在20年末收到了 但是沒開發(fā)票 發(fā)票可能以后再開 然后沒有其他的營業(yè)外收入 那我這個年報上的收入也是填0吧
同學您好: ? ? ? 即使是您收到款項,但是沒有滿足收入確認條件,沒有開票的,那對應收入就按0進行處理。謝謝