你好,是的,沒有殘值是這樣計算的,
請問老師,我在最后一期計提折舊190時,還剩殘值10元,分錄是不是應該這樣做: 借:管理費用—折舊費200 貸:累計折舊 200 借:累計折舊6850 貸:固定資產6850
老師您好,我們是一般納稅人購買了鍋爐。單價為5萬元,不含稅為44,247.79元。如果按5%計提產值。我們如果是每月計提折舊,是用不含稅收入做計提嗎?具體計提的數額怎么算法不會了分錄:借管理費用~折舊費,貸固定資產~折舊費對嗎?
老師買了桌子辦公室桌這些是不是計入固定資產。 分錄接固定資產 貸銀行存款 次月計提折舊 借管理費用 貸累計折舊—辦公設備
老師,公司購買了辦公茶幾桌子一萬多,12000元 我計入了固定資產,計提折舊為5年, 那我次月計提折舊的分錄應該怎么寫啊,
老師,公司購買了辦公茶幾桌子一萬多,12000元 我計入了固定資產,計提折舊為5年, 那我次月計提折舊的分錄這樣寫可以不, 借管理費用—辦公費用 貸累計折舊這樣可以不
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發票,怎么寫分錄?
農業合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業還是個人獨資企業,分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
老師 我是建筑會計 我在什么時候結轉成本呢 依據是什么
收到發票將暫估成本的沖紅,附近是發票就可以哈?那我付貨款的附件就是回單可以嗎 其他不需要吧
老師,有一家注銷,但是有38張發票未抵扣,這有影響
老師:公司租個人的車,租金500元,不開票入賬,可以稅前扣除嗎?
小規模第一季有利潤總額四萬多,上個季度企業所得稅稅沒顯示要繳稅,這是什么原因呢?
低于2000元的電子產品可以一次性做入費用或計提不
你好,是的,可以這樣處理的,