同學你好 舊車做固定資產清理就行了
我們公司新購進一輛車,車款是498800,購置稅44141.59上牌3000,保費7614.35,內飾花費20000,舊車置換抵了1000塊錢,這個舊車是已經計提完折舊的了,該怎么做賬呢啊
老師:您 好!公司去年分期付款購進一臺小轎車,當時對方未開票給我們 ,我們 當時以合同入了賬,賬上的金額是價款+運費,現在我們收到對方開給我們的發票,除了車子本身價格外,還有車購稅和保險費,請問我現在這個車購稅和保險費,怎么做賬呢,前期我們已經計提折舊了
老師你好,公司去年5月處置了一輛車,購入價值98000元,沒有抵扣進項稅,折舊計提完98000元,4S店把舊車置換了4000元,購置了一輛新車20萬元,4000元打到了公司賬面上。我現在應該怎么做處置固定資產的賬呢?具體賬務處理分錄,這4000元應該交多少稅
老師,我們賬上以前從其他公司購買兩臺二手貨車,當時入固定資產20萬元,掛賬未付錢,現在已經折舊完,今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經折舊完的挖機給對方公司,抵五萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,這個賬該怎么做,不涉及稅款發票的
老師,我們賬上2015年從其他公司購買兩臺二手自卸車,當時入固定資產20.45萬元,掛賬未付錢,殘值率3%,2020年已經折舊完,累計折舊198365元,今年重新談這兩輛車的價格,按16萬來簽合同,我們公司又賣了一輛已經折舊完的挖機給對方公司,抵5萬元,所以我們給了對方公司16萬-5萬=11萬,不涉及稅款發票的,內賬,麻煩老師說一下這個憑證該怎么做 你好,也就是你按照16萬來買 借應付賬款貸固定資產4萬 固定資產清理 累計折舊 貸固定資產, 借應付賬款5萬, 貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支, 借應付賬款11萬,貸銀行存款
老師公司要開倉儲服務費發票,租賃的倉庫人家不開租賃費,公司是不是不能開出去
甲與乙是夫妻,育有一子丙,三個人出車禍死亡,無法判斷誰先死,甲有甲父還有甲哥在世,乙有乙母還有乙妹在世,那么丙就沒有繼承人。如果沒有甲哥跟乙妹,丙就有繼承人,繼承人是甲父跟乙母。為什么有了甲哥跟乙妹的存在,丙就沒繼承人了?
老師,您好!咨詢一下,房屋租賃到期,因為室內家具損壞,出租方要從當時交的押金中扣掉這部分費用,剩余押金返還給我們。這種情況,賬務上怎么處理呢?
老師五一勞動節快樂, 進項100銷項是30,這個70的進項當期用轉出來嗎
工商跟稅務的財務負責人可以是不同人嗎
老師,我代開個人普通發票,交稅后,還開具完稅證明,現在我紅沖該發票,怎么操作退稅?
你好老師,我企業沒用運營,自然人電子稅務扣繳端能不能個人所得稅申報零?
我們上個月主營業務應收銷項是54348元。增值稅是6252.43元,主營業務成本是48095.58元,增值稅6252.42元,這個申報對嗎?
企業所得稅年報中工資支出中的賬載金額和實際發放金額的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12計提50000元工資 但實際發放43000 該怎么填
老師您好,公司小企業會計準則,融資租入的固定資產,比如開始入賬時 借:固定資產-融資租入設備,應交稅費-(進項),貸:應付賬款,那么后期還款開具利息發票的分錄怎么寫分錄呢
老師您能幫忙寫下上面的總體分錄嗎,舊車原價是59000,謝謝您了
舊車 ?將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產 ?處置的收入 借:應收 ? ? ? ?貸:固定資產清理 貸銷項 ?清理凈損益 ?如果是凈收益 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:營業外收入 然后 借固定資產 借進項 貸應收
老師,我們出售置換的小車當初購入時是59000,折舊也計提了59000,那處置的時候固定資產清理如何記賬啊?
處置的時候賣了多少錢呢
買新車的時候直接抵了1000元
同學你好 固定資產清理的分錄我上面給你寫了 借:應收10000 ? ? ? ?貸:固定資產清理10000 貸銷項 ?清理凈損益 ?如果是凈收益 借:固定資產清理10000 ? ? ? ?貸:營業外收入10000