現在是系統自動清卡,你看開票截止期是下個月就清卡成功了, 這情況對
老師,在上海,我已經完成上報匯總-納稅申報,但是還沒有反寫清卡,但是進到開票軟件里面怎么準備反寫的時候怎么顯示的開票截止日期是3.15號 數據報送起始日期2月1日 數據報送終止日期2.28日 最新報稅日期又是1.31日?這個情況對嗎? 那我現在可以對1月的數據進行反寫嗎?
老師: 請問一下前期投資3600萬,2023年企業所得稅年報是0,報表等也是0 2024年1月1日開始營業 A:營業前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 2、有合同有對公付款,無發票, 3、有合同有對公付款,發票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據是現金付款的, 5、有合同無收據是現金付款的 6、啥都沒有白條,附付款截圖, B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現在不知道怎么捋? 老師請問我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業,金額小,但是繁瑣,筆數很多, 每天還有當期的很多雜事,老師請問我該怎么做呀?
老師: 請問一下前期投資3600萬,2023年企業所得稅年報是0,報表等也是0 2024年1月1日開始營業 A:營業前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 2、有合同有對公付款,無發票, 3、有合同有對公付款,發票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據是現金付款的, 5、有合同無收據是現金付款的 6、啥都沒有白條,附付款截圖, B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現在不知道怎么捋? 老師請問我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業,金額小,但是繁瑣,筆數很多, 每天還有當期的很多雜事,老師請問我該怎么做呀?
老師: 請問一下前期投資3600萬,2023年企業所得稅年報是0,報表等也是0 2024年1月1日開始營業 A:營業前(裝修期間票款)前期票錢合同情況如下,老師我分別應該怎么做呀? 1、有票有對公付款有合同 2、有合同有對公付款,無發票, 3、有合同有對公付款,發票金額有多有少的,參差不齊 4、有合同有收據是現金付款的, 5、有合同無收據是現金付款的 6、啥都沒有白條,附付款截圖, B,前期有個代理記賬的妹妹做了銀行流水,銀行基本戶余額可以對上,一般戶對不上,其他工資余額,往來余額等只有一兩個可以對上,其余全都對不上,收入沒有做,前期的長攤情況等也不清楚, 我7月份面試接手的,現在不知道怎么捋? 老師請問我是重新挨著一筆一筆做,還是怎么辦呀?我們是酒店行業,金額小,但是繁瑣,筆數很多, 每天還有當期的很多雜事,老師請問我該怎么做呀?
您好!老師 公司企業所得稅產生預警,但是對了下數據問題一:為什么和真實開票數據對不上,比這個數據多呢? 問題二:我們計劃12月申報企業所得稅的時候更正,可以嗎? 問題三:電子稅務局的自查反饋怎么寫呢? 因為是財務交接問題,現在問題已解決,等待1月申報12月企業所得稅時更正。 事由:企業所得稅異常情況提示 通知內容:經稅務機關數據分析比對,近期你單位存在企業所得稅異常情況,涉及異常項目1項/次,發票9份,發票金額1,499,212.32元,詳情見《企業所得稅異常情況(事項)清冊》、《企業所得稅異常情況(發票)清冊》(若涉及發票的提供此清冊)。請你單位及時自查核實,核實結果請在30日內通過電子稅務局相關功能反饋。
土地增值稅清算時,房款未交清的算不算已售房屋
你好,我們公司有一款商品,去年會計賬上的數量為零,實際盤點數量也是零,但是今年發現去年漏盤了,兩箱貨物,意思就是多了兩項貨物,今年發現,而且今年把這兩項貨物賣出去了,請問會計應該怎么做賬?因為會計那里沒有庫存商品存余了,所以沒有辦法銷售
老師,需要繳納印花稅嗎
外協業務人員的提成如果要并入工資需不需要簽合同?跟簽合同的員工做在一張表上一同申報個稅嗎
老師 一般納稅人注冊資金1000萬 實收資本415萬 轉讓35%股權 以3524000轉讓 申報 溢價為24000元 繳納個稅4800元 現在稅務風險要繳納40多萬的個稅 怎么調整一下合適 可不可以 降低交易價至176萬
老師,計提和繳納工會經費的分錄可以幫我寫一下嗎
老師,個體戶2024的年工商年報,2024年第四季度有交經營所得(2025.01月申報),繳納的這筆經營所得,是在2024年填,還是2025年填
老師你好,企業轉賬到代發業務資金過渡專戶,備注摘要是工資,怎么寫會計分錄啊
代付工資還要拿明細給會計嗎?
老師好,美金賬戶余額匯兌損益調整每月月底調整一次就可以吧?入賬的時候以當月第一天的匯率入賬。還有房租水電沒有發票如果不納稅調增風險大嗎?本來企業是虧損狀態,調增后納稅所得額可能就需要交稅了,調整后的納稅所得額可以抵扣以前年度虧損嗎?前兩年賬是給代賬公司做的,房租水電沒有納稅調增
老師,我在哪里可以看到提示,顯示 反寫監控 完成。我記得退出的時候好像會彈出個小窗?
現在沒有了,你直接看開票截止期是不是下個月就可以,是就反寫成功了
另外老師,我們這個月沒有開具任何發票,退出時小窗提示 未上傳發票:0,上報匯總狀態:已上報匯總,反寫狀態:已反寫。是不是OK的?
是的,是的,不過我建議你直接去看下開票截止期是不是下個月確定是不是反寫成功就可以,