新年好,之前公司購車開的專票進(jìn)項稅額是50000,沒有完全抵扣,留抵稅額還有多少呢?
老師 我們7月有銷項 但是之前的進(jìn)項全抵扣完了 不需要交稅 那我現(xiàn)在怎么做分錄?憑證后要附什么?
老師,之前公司購車開的專票進(jìn)項稅額是50000,沒有完全抵扣,那這個月的銷項稅是506,需要怎么做分錄??
固定資產(chǎn)沒折舊完就出售了,之前進(jìn)項稅額全額抵扣了 那現(xiàn)在出售了開了銷項發(fā)票,之前的進(jìn)項要轉(zhuǎn)出或者需要怎么處理嗎 還是就出售做賬就行
公司之前進(jìn)項都已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在這個月沒有銷項稅額,前期的進(jìn)項發(fā)票需要紅沖,那么這個月報稅的時候銷項稅為0,進(jìn)項稅為負(fù)數(shù)嗎,這期需要補稅嗎,稅怎么交的?
你好,本月銷項稅大于進(jìn)項稅,但是有以前還未抵扣完的進(jìn)項,這個月需要做什么分錄
老師我看你說過成本是收入的百分之八十
老師,請問一下,公司3年前因為申請高企,所以材料入庫由庫存商品改成原材料,現(xiàn)在企業(yè)不再申請高企,那我現(xiàn)在賬還要按原先制造業(yè)做還是改回來
老師,我計賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
老師,這題營業(yè)成本,含營業(yè)外支出的嗎?
25年企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費計入什么科目?
老師 想問一下怎么核對往來 比較快捷準(zhǔn)確
老師您好,請問老師采購需要提交財務(wù)哪些數(shù)據(jù)同時配合財務(wù)做好哪些工作呢
從哪幾個方面判斷一個企業(yè)是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)還是外貿(mào)企業(yè)?
老師,去年的個稅手續(xù)費我沒有進(jìn)個稅系統(tǒng)里面申請退費。現(xiàn)在已經(jīng)過了期限了,申請不了了,那也可以去主管稅務(wù)機關(guān)大廳申請個稅手續(xù)費退費嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補繳了2021年的增值稅,補交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因為有些勞務(wù)費多列了,有些汽油費和餐費多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費,餐費要入到招待費不能入差旅費,這樣所得稅都補交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費用嗎?
4860.8留底扣的
你好,留抵稅額是4860.8,銷項稅是506。 做一筆銷項稅額的分錄 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)506 然后做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)506, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)506
這樣就可以了是嗎??不用在做別的分錄了?
你好,是的,這樣就可以了,不用再做別的分錄