您好,可以直接開餐飲費(fèi)
你好老師,餐飲業(yè)小規(guī)模開電子普通發(fā)票,顧客要開午餐費(fèi),請問有這個(gè)選項(xiàng)嗎?可以重新加一個(gè)午餐費(fèi)的碼嗎
老師中午好:我司是餐飲配送業(yè)小規(guī)模,對方開了一張鮮肉電子普票稅率0%給我們,鮮活肉產(chǎn)品稅率應(yīng)該是免稅吧,請問他開的0%稅率可以嗎?
1、客戶在酒店使用會議室開會,酒店會為其提供投影儀、鮮花、橫幅、茶水等配套服務(wù),并且客戶開會時(shí)間長,還需要酒店提供住宿及餐飲??腿诵枰频隇槠溟_具一張會議費(fèi)發(fā)票,將三個(gè)消費(fèi)項(xiàng)目合并開成會議費(fèi)發(fā)票。因含有餐飲消費(fèi)所以酒店只給對方開具普通發(fā)票,如果沒有餐飲消費(fèi)可以合并開具會議費(fèi)專票。請問酒店這樣操作可以嗎? 2、酒店自制的食品做成禮盒進(jìn)行銷售,是否可以開具普票-餐費(fèi),按6%繳納增值稅(我酒店是一般納稅人)。
老師你好,公司是小規(guī)模納稅人, ①平時(shí)有的辦公費(fèi)發(fā)票都是收據(jù),入賬年末的時(shí)候統(tǒng)一一起開發(fā)票可以不, 2財(cái)務(wù)銀行的手續(xù)費(fèi)貸款利息也都是年末的時(shí)候一起開增值稅普通發(fā)票一起入賬,是否可以?因?yàn)槠綍r(shí)都是幾百元一個(gè)月手寫(平時(shí)中午聯(lián)工午餐) 每個(gè)月發(fā)生的時(shí)候都是按收據(jù)入賬,也都和企業(yè)所得稅了,但是正規(guī)的發(fā)票都是年底才開回來
請問老師,兩個(gè)問題,問題一:這是在一家餐廳充值給開的發(fā)票可以入賬嗎?是不是應(yīng)該消費(fèi)后再開發(fā)票才能入賬?問題二:這家餐飲店應(yīng)該是小規(guī)模納稅人,應(yīng)該開稅率1%的發(fā)票,為什么有的開1%有的稅率是免稅?
老師,公司一般納稅人2024年購進(jìn)二手車3000,進(jìn)項(xiàng)沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發(fā)票,怎么寫分錄?
農(nóng)業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題?,F(xiàn)在我們查賬發(fā)現(xiàn)2023年計(jì)提的永續(xù)債利息,記到“應(yīng)付利息—永續(xù)債”科目里,但是2023年底支付利息時(shí),計(jì)入了“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目,并且已經(jīng)審計(jì)完了。請問現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)整處理?謝謝
老師好,就是固定資產(chǎn)加速折舊表500萬一次性的,當(dāng)填寫匯算清繳表購置單價(jià)500一次性扣除的第六列享受加速折舊政策按稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊攤銷額是按稅收最低折舊年限一個(gè)月的折舊額填還是按累計(jì)數(shù)填
請問,前兩個(gè)月有欠稅,這個(gè)申報(bào)結(jié)束增值稅有留底,然后我申請了留底抵稅,那我單位現(xiàn)在還剩多少可以抵稅,這個(gè)數(shù)據(jù)是在哪里看呢
老師這種怎么記分錄,是一筆一筆分開,還是記一張憑證,還有科目記什么合適,這是二月份的賬
老師,您好!賣的設(shè)備包含安裝10萬,是10萬都要開13%稅率的票,還是可以分開開設(shè)備13%的安裝費(fèi)3%的?
老師您好,我想問下,我們是物流公司,假如我沒有開具9點(diǎn)運(yùn)輸發(fā)票,但我收到了很多運(yùn)輸發(fā)票,這樣的話,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎
老師點(diǎn)的奶茶能計(jì)入差旅費(fèi)-餐費(fèi)嗎
補(bǔ)繳2021-2024年城鎮(zhèn)土地使用稅的會計(jì)分錄
不能在貨物或應(yīng)稅勞務(wù),服務(wù)名稱那里重新加嗎,加一個(gè)午餐費(fèi)嗎
您好,是可以的,謝謝
怎么加碼
直接加午餐費(fèi),謝謝