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請問老師,我們公司12月份開了一張3%的普票,其余普票開了1%,總收入超過40萬,申報第四季度增值稅的時候附表填寫時減免部分沒有把這個3%的普票減免進去,現在需要更正申報嗎

2021-02-03 22:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-02-03 22:42

你們稅局那邊說3%的普通發票可以按1%交稅嗎?可以的話那是可以更正申報的。

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快賬用戶4892 追問 2021-02-03 22:46

但是這樣的話稅額就會不一樣了吧,因為多交了2%的稅費

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齊紅老師 解答 2021-02-04 08:53

是,主要是看你們稅局是不是可以說開3% 可以開1%申報,可以話,你這個申報和發票是不一樣,發票比申報多2%

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快賬用戶4892 追問 2021-02-04 09:18

這樣會有影響嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-04 09:23

你看你稅局口徑,看是不是可以按1%交稅,可以不影響,

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你們稅局那邊說3%的普通發票可以按1%交稅嗎?可以的話那是可以更正申報的。
2021-02-03
同學你好 1.需要 2.不用,因為不滿三十萬,免稅了
2020-10-22
在一月填減免稅,同學
2023-02-14
你好,包含有服務類,申報增值稅時是否需要分開填寫?_是要分開填寫,,本季度銷售額正數大于負數額?
2023-04-13
本期發生額和實際抵扣金額填寫2150.38-120.68。
2023-07-06
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